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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列有关内部控制措施中,能够有效防范货币资金风险的有()。

A.建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离

B.建立货币资金授权制度和审核批准制度,并按规定的权限和程序办理货币资金支付业务,严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务

C.建立货币资金监督检查制度,定期和不定期进行货币资金清查和对账,确保货币资金账实相符

D.加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章

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第1题
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。

A.固定资产使用报废审批部门相互独立

B.固定资产购置预算经使用部门批准后实施

C.定期盘点固定资产

D.内部审计人员对固定资产定期检查

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第2题
下列属于资产管理业务内部控制内容的有()。

A.重点防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险

B.应由资产管理部门统一管理资产管理业务,资产管理业务应与自营业务共同管理

C.应制定规范的业务流程、操作规范和控制措施,有效防范各类风险

D.应当制定明确、详细的资产管理业务信息披露制度,保证委托人的知情权

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第3题
内部控制制度是指公司为()而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。

A.防范金融风险

B. 保护资产的安全与完整

C. 控制成本费用

D. 促进各项经营活动有效实施

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第4题
内部控制机制是指公司为防范金融风险、保护资产的安全与完整、促进各项经营活动的有效实
施而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。 ()

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第5题
基金管理公司的()是指公司为防范金融风险、保护资产的安全与完整、促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。

A.外部控制机制

B.外部控制制度

C.内部控制机制

D.内部控制制度

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第6题
内部控制机制是指公司为防范金融风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施而制定的
各种业务操作程序,管理与控制措施的总称。()

A.正确

B.错误

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第7题
下列有关审计抽样的说法中,错误的是()。

A.货币单元抽样的本质是属性抽样

B.非统计抽样也能够客观地计量并精准地控制抽样风险

C.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样

D.当控制运行留下轨迹时,注册会计师可以采用审计抽样测试控制运行有效性

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第8题
下列属于投资银行业务内部控制内容的有()。

A.重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险

B.建立投资银行项目管理制度,完善各类投资银行项目的业务流程、作业标准和风险控制措施

C.加强投资银行项目的内核工作和质量控制

D.加强证券发行中的定价和配售等关键环节的决策管理

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第9题
下列内部控制措施中,能够对货款的安全性起到作用的有()。

A.批准赊销与开票相独立

B.批准销售折让业务与记账业务相独立

C.批准坏账与收款业务相独立

D.收取货款与销售收入记录相独立

E.执行内部检查与业务办理、记录相互独立

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第10题
下列生产控制方式中,能够实时进行作业核算,并把结果与作业计划有关指标进行对比分销,若有偏差,及时提出控制措施并实时对生产获得实施控制的是()。

A.事中控制方式

B.事后控制方式

C.事前控制方式

D.全员控制方式

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