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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对被审计单位的内部控制系统进行控制测试,对抽查的样本进行审核时,一般采用的方法有()。

A.工作底稿法

B.检查证据法

C.验证法

D.实地观察法

E.核对法

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第1题
在对被审计单位的内部控制系统进行控制测试的基础上,应进一步对被审计 事项进行()。A.抽查

在对被审计单位的内部控制系统进行控制测试的基础上,应进一步对被审计 事项进行()。

A.抽查

B.详查

C.合规性测试

D.实质性测试

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第2题
对被审计单位的内部控制系统进行控制测试,一般采用的是()。A.统计抽样法B.概率抽样法C.经验

对被审计单位的内部控制系统进行控制测试,一般采用的是()。

A.统计抽样法

B.概率抽样法

C.经验抽样法

D.判断抽样法

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第3题
在对被审计单位的内部控制系统进行控制测试的基础上,应进一步对被审计事项进行实质性测试。 ()此题为判断题(对,错)。
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第4题
下列情景中,一般不会使用穿行测试的是()。

A.了解被审计单位业务流程

B.了解被审计单位内部控制

C.对被审计单位的内部控制进行控制测试

D.对被审计单位进行实质性测试程序

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第5题
注册会计师对被审计单位控制风险的评价,可以在()之后进行。

A.了解被审计单位的内部控制,对固有风险进行评估

B.拟信赖内部控制,实施内部控制测试程序

C.实施实质性测试程序,对控制风险进行最终评估

D.签约前了解被审计单位的基木情况

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第6题
第 111 题 实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵

守情况进行符合性测试。()

A.正确

B.错误

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第7题
对于被审计单位内部控制进行了解的程序与对其进行控制测试的程序的对象相一致,但深入程度不相同。()
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第8题
对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第9题
在对被审计单位的内部控制进行了解与测试后,注册会计师应当对其_______作出评价,并对_______的内
容作出相应的调整。

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第10题
内部控制系统是高信赖程度,审计人员可以较多地信赖、利用被审计单位的内部控制系统,在实施审计时可相应减少实质性测试的数量和范围。 ()此题为判断题(对,错)。
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