题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
如果函证结果表明没有审计差异,则注册会计师可以合理地推论,全部应收账款总体是正确的。()此题为判断题(对,错)。
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.由被审计单位代为填写银行询证函后,交由注册会计师复核后发出并回收
B.除余额为零的银行存款账户以外,必须对所有银行存款账户实施函证程序
C.以被审计单位的名义寄发银行询证函
D.如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
A.以公司的名义寄发银行询证函
B.除余额为零的银行存款账户以外,必须对公司所有银行存款账户实施函证程序
C.由公司代为填写银行询证函后,交由审计师直接发出并收回
D.如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
审计人员对某企业的应收账款进行审计时,有下列客户被考虑作为函证对象:
要求:(1)从上面客户中选择两家最主要的客户作为函证对象,并说明理由;
(2)如果函证结果发现差异,审计人员应采取哪些主要的审计程序?
A.无需再向该银行函证
B.可根据情况决定是否向该银行函证
C.仍需向该银行函证
D.可根据被审计单位的意愿决定是否向该银行函证
A.如果公司的要求合理,则应当实施替代审计程序
B.如果公司的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制
C.如果公司的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制
D.如果公司的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制