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简述企业采购与付款循环中针对财务报告的控制措施。

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第1题
采购付款循环中,验收单是支持相关负债的()(认定)的重要凭证。

A.完整性

B.存在或发生

C.权利与义务

D.准确性

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第2题
“将验收单和卖方发票上的日期与采购明细账中的日期进行比较”属于购货与付款循环中()。A.内

“将验收单和卖方发票上的日期与采购明细账中的日期进行比较”属于购货与付款循环中()。

A.内部控制目标

B.关键的内部控制

C.内部控制测试

D.实质性测试

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第3题
注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中()。A.存在或发生目标B.

注册会计师从卖方发票追查至采购明细账,是为了证实购货与付款循环中()。

A.存在或发生目标

B.完整性目标

C.估价或分摊目标

D.过账和汇总目标

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第4题
简述购货与付款循环中重要业务活动及相应凭证和记录?其内部控制重点内容有哪些?

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第5题
根据业务循环与会计报表相关项目之间对应关系,其他业务利润属于业务循环中的()。

A.销售与收款循环

B.购货与付款循环

C.生产循环

D.筹资与投资循环

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第6题
下列各项中,不属于被审计单位购货与付款循环中涉及职能的是()。

A.处理顾客订单

B.处理和记录现金支出

C.验收商品或劳务

D.确认债务

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第7题
会计循环中,对交易或事项数据的分析是起点,编制财务报告是终点。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
在购货和付款业务循环中()是主要内容。

A.应付帐款

B.应收帐款

C.固定资产

D.存货

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第9题
从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第10题
针对以下在销售与收款循环中遇到的问题,请分别简述审计师应当如何处理。 (1)销售发票应当预

针对以下在销售与收款循环中遇到的问题,请分别简述审计师应当如何处理。 (1)销售发票应当预先连续编号,以保证没有遗漏发票。但对华兴公司的内部控制测试表明销售发票编号不连续。审计师询问管理层,被告知:由于顾客的销售发票可以从很多渠道获得,销售发票编号是不连续的,由于需要验证编码顺序,因此编码是一项烦琐的工作。另外,管理层实行预开单制度,即货物发送之前就编制发票,发票需长期保存,以备发货后收款。 (2)应收账款函证的一个重要控制是不经过客户向外函证。但在最近的审计中,客户坚持将函证放入工作人员寄出的银行月末对账单中。 (3)在选择应收账款函证样本时,审计师注意到几个账户有重大的贷方余额,审计师计划将这些账户包括在函证中,但遭到被审计单位信用部门经理的强烈反对,理由是他认为如果对这些账户函证,顾客可能立即要求还款。

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