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[单选题]

( )属于其他鉴证业务。

A.内部控制鉴证

B.管理咨询

C.审计业务

D.审阅业务

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第1题
下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第2题
注册会计师所从事的下列业务中,属于鉴证业务的是()。

A.验资

B.税务咨询

C.会计报表审计

D.内部控制审计

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第3题
注册会计师从事的下列工作中,属于其他鉴证业务的是()。

A.对公司的治理结构提出意见

B.参与企业破产清算审计,出具清算审计报告

C.审查企业内部控制制度,提出管理建议书

D.提供会计报表审阅业务

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第4题
为了防范高级人员由于长期执行某一客户的鉴证业务可能对独立性造成的不利影响,下列各项中属于会计师事务所应当制定的政策和程序的有()。

A.按照法律法规的规定定期轮换高级职员

B.进行独立的内部质量复核

C.请鉴证小组成员以外的其他注册会计师复核该高级职员所做的工作,或在必要时提供建议

D.拒绝承接对独立性产生不利影响的业务

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第5题
注册会计师事务所从事的下列业务中,不属于审计等鉴证业务的是()

A.验资

B.税务咨询

C.财务报表审计

D.内部控制审核

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第6题
首次公开发行上市中,招股说明书中以下哪项内容的真实性、准确性和完整性不应由承担审计业务的会计
师事务所承担责任()。

A. 引用的审计报告

B. 引用的内部控制鉴证报告

C. 资产评估报告

D. 非经常性损益明细表

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第7题
对历史财务信息提供合理保证的鉴证业务是()。

A.历史财务信息审计

B.对财务信息执行商定程序

C.内部控制审计

D.历史财务信息审阅

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第8题
下列各项中,属于鉴证业务基本准则的有()。

A.相关服务准则

B.审阅准则

C.其他鉴证业务准则

D.审计准则

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第9题
从自我评价角度来看,可能损害独立性的情形包括()。

A.鉴证小组成员曾是鉴证客户的董事

B.为鉴证客户提供直接影响鉴证业务对象的其他服务

C.为鉴证客户编制属于鉴证业务对象的数据

D.为鉴证客户编制属于鉴证业务对象的记录

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第10题
下列哪些选项是属于公司治理的内容?()

A.机制设立

B.违规情况

C.资金占用情况

D.内部控制的评估和鉴证情况

E.对外担保情况

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