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[判断题]

审计部门应将试点行社“白名单”及其大额授信管理纳入日常审计范围。()

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第1题
核心客户“白名单”可以作为基层法人行社拟新增大额授信的准入依据。()
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第2题
公司()部门应将审计结果和审计整改情况,纳入整改责任部门及其部门负责人年度考核,并作为干部考核、任免、奖惩的重要依据

A.人力资源

B.纪委办公室

C.工会办公室

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第3题
各行社分管授信用信业务的高级管理人员,对辖内责任性风险贷款的产生承担主要责任。()

各行社分管授信用信业务的高级管理人员,对辖内责任性风险贷款的产生承担主要责任。()

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第4题
金银及其制品报关出口时,凭哪个部门出具的《金银制品出口准许证》报关:A.中国人民银行及其授

金银及其制品报关出口时,凭哪个部门出具的《金银制品出口准许证》报关:

A.中国人民银行及其授权机关

B.中国银行及其授权机关

C.国家外汇管理局及其授权机关

D.外经贸部

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第5题
经省联社同意后,市州行社可以在有条件的基层行社试点直接由客户经理双签审批一定额度的微小客户贷款()
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第6题
最高签批人可按照信贷制度要求的限额转授权给总行(联社)的签批岗、审查岗、审查复核岗,也可将权限转授基层行社()
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第7题
各行社取得客户查询授权时()。
各行社取得客户查询授权时()。

A.不得擅自增加、删除条款

B.特殊情况可以使用自制的授权委托书

C.不得使用自制的授权委托书

D.不得擅自更改授权委托书样式

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第8题
《浙江省农村合作金融机构大额贷款管理试行办法》中规定,支行(信用社)或行社相关业务部门应按

《浙江省农村合作金融机构大额贷款管理试行办法》中规定,支行(信用社)或行社相关业务部门应按月召开大额贷款分析会,并形成书面分析材料,于月后10日内向行社职能部门报告。()

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第9题
170商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.相关部门

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第10题
367商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.相关部门

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