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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

按照审计目标的不同,我国的内部审计可分为()等。

A.传统的财务审计

B.近现代的经营审计

C.专项审计

D.任期经济责任审计

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第1题
真实性目标和完整性目标的审计程序有何不同?

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第2题
在注册会计师审计的形成和发展过程中,以会计账簿为审计对象,以差错防弊为目标的详细审计应当属于()

A.财务报表审计

B.内部控制导向审计

C.20世纪初的美国式审计

D.早起的英国式审计

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第3题
按照审计的体制,可分为()。

A.国家审计

B.内部审计

C.社会审计

D.外部审计

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第4题
下列选项中,不属于应收票据实质性测试的审计目标的是()。A.确定应收票据的内部控制是否存在、有效

下列选项中,不属于应收票据实质性测试的审计目标的是()。

A.确定应收票据的内部控制是否存在、有效且得到一贯遵循

B.确定应收票据是否存在、完整并归被审计单位所有

C.确定应收票据的年末余额是否正确

D.确定应收票据在财务报表上的披露是否恰当

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第5题
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第6题
管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明()。

A.该项内部控制存在问题的基本情况

B.存在问题导致偏离内部控制目标的程度

C.存在问题的调整或改进情况

D.存在问题的主要原因以及对过失人的处理

E.对存在问题的改进建议及理由

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第7题
合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有充分、适当的()。A.审计证据B.审计资料C.审

合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有充分、适当的()。

A.审计证据

B.审计资料

C.审计建议书

D.审计约定书

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第8题
审计目标的主要影响和决定因素有()

A.社会环境

B.生产力水平

C.审计能力

D.社会需求

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第9题
做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有()。A.审计证据B.审计资料C.审

做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有()。

A.审计证据

B.审计资料

C.审计建议书

D.审计约定书

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第10题
下列各项中,不属于生产业务审计目标的是()。

A.会计处理的正确性

B.业务的合法性

C.计价的正确性

D.截止期的正确性

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第11题
非抽样风险并非抽样所致,而是因其他因素引起的。其原因主要有( )。

A.人为错误

B.运用了不符合审计目标的审计程序

C.错误解释样本结果

D.A和B正确

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