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[主观题]
内部控制制度的严密、完善和有效执行,与审计工作无关。 ()
内部控制制度的严密、完善和有效执行,与审计工作无关。 ( )
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内部控制制度的严密、完善和有效执行,与审计工作无关。 ( )
A.有效执行并完善关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见
B.有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制
C.有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度
D.履行信息准确及时披露的义务
A.有效执行并完善关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见
B.有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制
C.有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度
D.履行信息准确及时披露的义务
A.有效执行并完善关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见
B.有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制
C.有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度
D.履行信息准确及时披露的义务
原则即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。
A.健全性
B.有效性
C.独立性
D.审慎性
是指通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。
A.健全性原则
B.有效性原则
C.独立性原则
D.审慎性原则
A.制定内部控制政策
B.对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
C.负责执行董事会决策
D.负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
E.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
A.中国金融期货交易所
B.中国期货业协会
C.保证金监控中心
D.期货公司