确定其是否有不遵循盘点工作的步骤,或有漏盘、复盘等情况发生,所用方法是()。
A.复核库存账目
B.检查盘点记录
C.询问盘点人员
D.检查计量用具
A.在每个工作日处理大额支付业务前,及时更新大额支付系统行名行号表
B.往账录入与确认必须以真实的原始凭证为依据,录入与确认的数据必须与原始凭证核对一致
C.来账的手工核销和入账,须由不同柜员分别完成
D.办理大额支付系统业务必须符合中国人民银行规定的金额起点
A.房源录入内网系统前,需要先确认房源“符合公司准许作业的类型”
B.小王将房源录入内网系统没有问题
C.小王会被扣6分信用分
D.小王会被扣3分信用分
B、双人受理:前后台通过审核分工明确审核重点,后台根据系统明确列示的审核项目逐项审核
C、数据校验:包含正确性校验、合法性校验,具体校验内容如:后台两次数据录入校验、票据底卡自动调取匹配、账号调用户名与录入户名校验、大小写金额校验、有效日期依据预置算法校验等
D、业务授权:系统提供前台特殊业务授权,退票取消授权、后台金额授权和差错授权等
A.抽盘过程中观察盘点记录与存货实物是否相符
B.盘点结束时观察是否所有应纳入盘点范围的存货均已盘点
C.盘点开始前观察存货的摆放是否整齐、是否悬挂盘点标签等
D.盘点过程中观察存贷的状况,移动情况等
A.录入后确认前,由原录入柜员抹账。
B.确认后来账行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账。
C.确认后来账行核销前,由原确认柜员处理。
D.来账行核销后,由往账行发出查询,来账行根据查询内容代为更正或抹账,并向往账行发出查复。