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[单选题]

内部审计力量不足的商业银行,应当委托()对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计。

A.关联交易企业

B.法人股东

C.社会中介机构

D.监管机构

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第1题
内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立()

内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立()等工作机制。

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第2题
审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业下属单位审计中,应当有效利用内部审计
力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。()

参考答案:错误

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第3题
内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督力量的()配合,建立信息

内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督力量的()配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。答案:

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第4题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。()
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第5题
审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业二级以下单位审计中,应当有效利用内部
审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。()

参考答案:错误

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第6题
审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业()单位审计中,应当有效利用内部审计力

审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业()单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

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第7题
商业银行应当建立独立垂直的内部审计管理体系和与之相适应的内部审计报告制度和报告路线。()
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第8题
商业银行的内部审计部门应当至少每年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。()
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第9题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于审计结果运用的说法,正确的是:

A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映。

B.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果。

C.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。

D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。

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第10题
如果为检验内部控制制度的遵守情况所需要的审计力量超过由于依赖它们而能减少的力量,审计人员可以不依赖这
些制度。 ( )
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第11题
商业银行的内部稽核就是内部审计,是对内部控制的再监督。
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