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[多选题]

银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低,将客户账户划分为()。

A.重点关注账户

B.关注账户

C.一般关注账户

D.可疑账户

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第1题
对账管理的风险防控措施包括()

A.实行手工签发对账单的,严格执行换人复核制度,避免不签、漏签、错签现象;系统打印对账单的,未以批准不得补制。

B.严格按对账频率要求进行对账,提高对账单回收率;对未回复重要客户,应二次对账。

C.严格执行记账、对账相分离制度。

D.对于异常账户实行上门对账。

E.会计主管认真履行对账工作的管理职责,确保银企对账全面、准确、及时。

F.对收回的对账单严格进行折角验印,核对人在对账单上签章证明,发现虚假对账单,及时采取措施,确保客户资金安全。

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第2题
银企对账实施细则更新后,除分行统一打印分发客户交易对账单外,新增了由客户自助打印或网点柜面根据客户需求打印交易对账单。()
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第3题
《晋商银行银企对账管理办法》规定:采取面对面或邮寄对账时,必须同时满足以下条件,方可视为有效对账,否则视为无效对账()。

A.按规定收回纸质对账回执

B.对账回执上按规定注明单位客户余额及核对结果、加盖预留银行印鉴,并由其经办人员签名或盖章,且预留银行印鉴核验相符

C.未达账项已逐笔核实查清

D.未达账项已通过“未达账项调节表”调平,账户余额及发生额均已核对相符

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第4题
以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()A检查人员往往把账务管理看作是网点自己

以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()

A检查人员往往把账务管理看作是网点自己的事

B对部分有勾稽关系的账户通过系统实现自动核对

C对内部户实施全覆盖的检查核对

D对客户账强化银企对账,对大户、同业账户、上门收款户全部按月面对面对账

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第5题
集团客户下,子公司对账账户如已经成为银企通授权账户的,系统不校验客户号是否相同。()
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第6题
银企对账单按月对账的,应在次月月底最后一个工作日之前收回对账回执,按季对账的重点账户和普
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第7题
客户已经签订《银企对账服务协议》,又新开立通知、保证金、定期等存款账户的,银行可以直接将新开立账户增加进客户已有账单。()
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第8题
《晋商银行银企对账管理办法》规定:各分行运营管理部配备()名对账专职管理人员。

A.1

B.2

C.3

D.根据需对账的账户数量配备

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第9题
以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是()。

A.办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作;

B.错账冲正,必须规范管理;

C.加强对账管理,按季定期对账,对账时既要核对账户余额,又要核对账户发生额。

D.对在途未达款项进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。

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第10题
没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理,应采取以下哪些措施用于风险控制()。

A.应采用在印鉴片批注等方式登记备查并另册保管

B.在出售重要空白凭证、结算支付环节,严格执行结算专人、大额热线验证、逐级授权审批等制度规定

C.加强与客户账户的对账

D.可根据客户实际选择的支付方式,采用限制其支票、电汇、汇(本)票申请书领购使用等方式,实行账户差异化风险管理。

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第11题
验资账户必须纳入银企对账范围。()
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