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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

由于内部程序、人员和系统的不完备或失效造成损失的风险为()。

A.市场风险

B.操作性风险

C.信用风险

D.合规风险

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第1题
操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员以及系统或外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。()
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第2题
下列各项中,体现内部控制的固有局限性的有()。

A.由于负责复核信息的人员不了解复核的目的或没有采取适当的措施,例外报告没有得到有效使用

B.管理层与客户签订背后协议,修改标准的销售合同条款和条件

C.管理层凌驾于旨在识别和报告超过赊销信用额度交易的控制之上

D.控制的设计和修改可能存在失误而导致内部控制失效

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第3题
操作风险是指银行在日常业务中由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件等引起的风险。
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第4题
是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。A

是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

A.操作风险

B.经营风险

C.投资风险

D.财务风险

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第5题
衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险,此类指标属于()。

A.操作风险指标

B.流动性风险指标

C.信用风险指标

D.市场风险指标

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第6题
操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失
的风险。()

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第7题
由于不完善的内部操作流程、人员、系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险称为()。

A.操作风险

B.业务风险

C.流动性风险

D.声誉风险

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第8题
由于审计人员在对会计制度和有关的内部控制的研究评价中所遵循的程序,以及对其他计划程序的性质、时间和范围
可能受到电子数据处理环境的影响,审计的总目标也发生了相应的变化。( )
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第9题
()是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件给银行造成损失的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.流动性风险

D.市场风险

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第10题
当被审计单位的内部控制失效,审计人员应当将重要账户或交易类别的部分或全部认定的控制风险评估
为()。

A.低水平

B.高水平

C.中等水平

D.无水平

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第11题
在遇到发动机失效的紧急情况下,飞行机组使用的检查单程序的正确要求是()。

A.不鼓励使用,因为驾驶舱的照明系统可能失效

B.按规则应使用,避免依赖记忆程序

C.在靠记忆检查程序完成后,完成CAAC推荐的交叉检查

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