题目内容
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[多选题]
内部控制审计是对公司内部控制制度()和()进行审查和评价
A.设计完善性
B.执行安全性
C.设计有效性
D.执行有效性
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A.设计完善性
B.执行安全性
C.设计有效性
D.执行有效性
A.①②③④
B.①②③
C.②③④
D.①②④
A.最近1期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定
B. 最近5个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息
C. 本次发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的40%
D. 公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷
A.风险控制制度
B.员工自律
C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D.董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导
A.风险控制制度
B.员工自律
C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D.董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导
下列不属于基金管理公司内部控制机制的是()。
A.风险控制制度
B.员工自律
C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D.董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导
下列不属于基金管理公司内部控制机制的是()。
A.风险控制制度
B.员工自律
C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D.董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导