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[多选题]

以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()

A.对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率;

B.对内部冲销业务进行重点核对;

C.当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对;

D.会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对。

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第1题
以下关于同城票据清算业务风险防范措施得当的是()

A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份,并认真核对收款人的账号、户名;

B.柜台受理人员认真审核支票的真伪,审核支票的要素是否齐全,是否有涂改的痕迹;

C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码,临时离柜时退出系统界面;

D.对属于本行的票据折角验印,核对是否与预留的印鉴相符。

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第2题
以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()。

A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”;

B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;

C.对内部账抹账或冲销业务要重点核对;

D.网点签退后,不得重新签到。

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第3题
关于同城票交内部账务处理,轧差资金应与以下哪个科目核对余额()。

A.1390

B.2200

C.2881

D.2620

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第4题
以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()A检查人员往往把账务管理看作是网点自己

以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()

A检查人员往往把账务管理看作是网点自己的事

B对部分有勾稽关系的账户通过系统实现自动核对

C对内部户实施全覆盖的检查核对

D对客户账强化银企对账,对大户、同业账户、上门收款户全部按月面对面对账

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第5题
以下对于股金信息录入与股金证出具的风险防范措施得当的是()。

A.严格岗位制约,实行双人复核制;

B.股金业务的撤销与抹账要实行严格的授权管理;

C.交还股东股金证时,指定一人交接,并由股东签名确认;

D.业务主管要对股金业务明细进行逐笔勾对,确保留档资料的完整性。

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第6题
根据我行代收代付业务制度要求,承办行应定期对代收代付业务内部账户余额进行核实清理,及时将挂账资金与客户进行账务核对、资金划拨、差错处理,谨防资金风险()
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第7题
根据我行内部账务核对管理规定,以下说法错误的是()
A.只有在手工对账时,对账部门应形成对账记录B.对账记录应包括对账日期、具体核对内容(如核对的报表名称、核算码范围等)、核对结果、差异形成的时间、差异金额、形成原因、处理结果、账务调整情况等C.对于核对相符的,对账记录可适当简化D.对账记录及琪他对账资料应定期交档案保管部门作为会计档案保管,保管期限为5年
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第8题
下列类别风险的控制要点描述正确的有()。
下列类别风险的控制要点描述正确的有()。

A.外部欺诈类风险其控制意见主要是应对这些外部行为的具体操作方法

B.内部欺诈类风险其控制意见主要有岗位制约控制、行为阻断控制、账务核对等内部控制措施,以及检查、行为排查、监控等手段

C.执行、交割和流程管理类风险其控制意见包括加强核对复核、监督检查、建立岗位责任等

D.客户、产品和业务活动类风险其控制意见主要是采用正确的作业操作、加强教育培训等方面

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第9题
对于账务处理部门内部的账务核对,属于总、分、支行之间的账务核对,总分行之间的应由各分行根据总行部署自行组织开展。()
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第10题
决算日前的准备中核对账务包括()。
决算日前的准备中核对账务包括()。

A.检查表外科目

B.核对内外账务

C.核对联行往来

D.核对内部往来、同业往来账务

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