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[主观题]
《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完
《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
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《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
A.财务收支
B.经济活动
C.内部控制及风险管理
D.内部管理的领导人员履行经济责任
A.适当性
B.合法性
C.有效性
D.真实性
A.对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计
B.对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计
C.对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计
D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估
E.对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计
F.法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项
A.对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计。
B.制定本单位的内部控制制度。
C.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计。
D.对本单位及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计。
A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计
B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核
C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核
D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审