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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列不属于财务报告分析利用风险控制的举措的是()。

A.定期召开财务分析会议

B.吸收有关部门负责人参加财务分析会议

C.在财务报告后附送审计报告

D.财务分析报告及时传递给企业内部有关管理层级

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第1题
内部控制主要聚焦在企业的运营和对于相关法律法规的遵从性上。下列那一选项不属于内部控制的聚焦点()

A.与财务报告目标相关的舞弊风险

B.与合规目标相关的控制活动

C.与运营目标相关的持续及独立评估

D.实现企业愿景与价值的治理和文化

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第2题
岚桥石化有限公司每年生产液化石油气40900吨、柴油652300吨、硫磺15000吨、氢气1.5万标准立方米/小时。针对易燃易爆危险品生产,为强化生产安全、确保稳定持续经营,公司在全面风险管理框架下,针对具体经营环境采取了一系列管控举措。下列措施中,不属于风险控制这一风险管理策略工具应用的是()。

A.生产厂区内禁止吸烟和使用明火

B.各类产品出厂前设立双重质检环节

C.禁止从事挂钩原油的各类金融衍生品投机交易

D.办公室一律使用不易燃地毯

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第3题
企业建立内部风险损失基金的举措属于()。A.风险组合B.承担风险C.自保风险D.风险利用

企业建立内部风险损失基金的举措属于()。

A.风险组合

B.承担风险

C.自保风险

D.风险利用

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第4题
下列说法中,不正确的是()。A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证B

下列说法中,不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第5题
贷款业务是我国商业银行主要的资产业务。贷款业务的操作风险来自于内、外部两个方面。下列风险不属
于贷款业务内部控制方面的操作风险的有()。

A.银行工作人员将不具备核销的不良贷款当成不良贷款核销

B.银行工作人员违反规定对客户授信

C.银行的客户经理或相关工作人员,利用账户管理环节的漏洞盗用客户资金

D.银行工作人员未及时发现、报告企业发生重大事项或风险防范措施不落实而导致贷款偿还能力降低、债权悬空

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第6题
利用财务报告分析进行控制是属于 ()

A.现场控制

B.反馈控制

C.前馈控制

D.直接控制

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第7题
利用财务报告分析进行控制是属于按纠正措施环节分类的反馈控制。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
下列选项中,从内部控制应用指引角度考虑,属于财务风险的有( )。
下列选项中,从内部控制应用指引角度考虑,属于财务风险的有()。

A.缺乏开拓创新、团队协作和风险意识,可能导致企业发展目标难以实现,影响可持续发展

B.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失

C.预算缺乏刚性、执行不力、考核不严,可能导致预算管理流于形式

D.提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序

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第9题
依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列()要素。

A.控制环境、风险评估过程

B.与财务报告相关的信息系统和沟通

C.控制活动、对控制的监督

D.会计系统、控制程序

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第10题
被审计单位的下列事项中,不属于控制环境的是()。

A.人力资源政策与实务

B.组织结构及职权与责任的分配

C.治理层的参与程度

D.与财务报告相关的信息系统和沟通

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第11题
下列选项中,针对积极应对气候变化的具体举措,表述错误的是()。

A.提高工艺技术和能源利用水平,控制煤炭消费

B.制定二氧化碳排放达峰行动方案

C.推广使用节能低碳新产品新技术

D.持续减少森林及生态系统碳汇

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