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[单选题]

部控制评价人员应该对本部[]的部控制评价工作实行()制度。

A.回避

B.保密

C.带薪休假

D.工作轮换

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第1题
证券期货业机构应该对内部员工履行反洗钱义务情况和内部控制制度的执行效果进行考核和评价,发挥内部反洗钱激励和约束作用()
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第2题
2019年5月10日起实施的车辆分公司《危险源辨识、风险评价和风险控制管理细则》中规定,各维修厂、部对危险源内容做好检查记录,记录的频率要求()。

A.每日一次

B.每周一次

C.每月一次

D.每季度一次

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第3题
公司()制定内部控制年度评价方案,成立内部控制评价工作组,至少每年组织开展内部控制综合检查评价;配合内、外部各种内部控制检查工作。

A.战略规划部

B.监察与审计部

C.综合管理部

D.控制部

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第4题
内审进行内部控制的评价时,实施是指()

A.将评价结果向被评价单位通报,对方责任人签字确认后,提交

B.内审部具体实施内控评价

C.内审部编制内控评价报告,董事会审定后披露

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第5题
企业应当在董事会下设立(),负责审查企业部控制,监督部控制的有效实施和部控制自我评价情况,协调部控制审计及其他相关事宜等。()。

A.审计委员会

B.风险管理委员会

C.提名委员会

D.薪酬委员会

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第6题
2019年5月10日起实施的车辆分公司《危险源辨识、风险评价和风险控制管理细则》中规定,各维修厂、部应()开展一次危险源学习活动,并做好学习记录。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度

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第7题
从会计主体上,进行尽职调查时。应做到()。

A.了解会计主体全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、性质、主营业务

B.了解目标企业历史沿革

C.对会计主体的详细了解应包括目标企业本部以及所具有控制权的公司,并对关联方作适当了解

D.对目标企业的组织、分工及管理制度进行了解,对内部控制初步评价

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第8题
下列各项中,符合审计独立性要求的是

A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证

B.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价

C.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查

D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计

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第9题
对货币资金内部控制进行初步评价的目的在于()。

A.省略控制测试,直接实施实质性程序

B.减少实质性程序的审计范围

C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制

D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度

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第10题
《国家电网公司变电检测管理规定》规定,带电检测人员发现异常数据,应立即上报本单位运检部。对于220kV及以上设备,应在2个工作日内将异常情况以报告的形式报省公司运检部和省设备状态评价中心。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.如果已造成损害则在业务最终报告中注明例外

B.在提出业务最终报告前扩大审计工作范围

C.如果已造成系统流程图

D.绘制内部控制系统流程图

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