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[判断题]

企业管理人员李晓出差,预借差旅费3000元,以现金付讫。作会计分录如下:借:其他应收-备用金(李晓)3000贷:库存现金。()

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第1题
10月2日,厂部业务员李灏出差,预借差旅费2000元,付现金。

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第2题
业务员李林出差预借差旅费1500元,以库存现金支付。写出4月末计提借款利息的会计分录。

业务员李林出差预借差旅费1500元,以库存现金支付。

写出4月末计提借款利息的会计分录。

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第3题
1.车间管理人员李丽出差预借差旅费1000元,用库存现金支付。 2.企业开出转账支票一张,归还前欠大华公司货款3

1.车间管理人员李丽出差预借差旅费1000元,用库存现金支付。

2.企业开出转账支票一张,归还前欠大华公司货款36000元。

3.企业为小规模纳入企业,购入原材料一批,买价30000元,税金是买价的17%,上述款项采用汇兑方式结算,材料已入库,货款当即支付。

4.将库存多余现金7500元存入银行。

5.企业采用到期还本付息的方式借入一笔期限为6个月款项。现在借款到期,用银行存款归还短期借款35000元,利息600元。

6.企业生产车间修理车间门窗领用下列原材料:

A材料6000千克,单价1.50元,共计9000元;

B材料1000千克,单价4.00元,共计4000元。

7.企业发放工资,因职工王某出差,其工资1400元暂由企业财务处保管。

8.经查,企业盘亏的原材料1000元属于保管员保管不善,经批准由责任人赔偿。

9.收到乙单位交来的转账支票一张,用来抵付其前欠货款5000元。

10.企业购买一项专利权,支付的买价及相关费用65500元。

11.企业与C单位签订购货合同,开出转账支票一张,预付20000元购货款,C单位下月交货。

12.企业本月用银行存款交纳企业所得税税款12000元。

13.企业向外单位出租包装物,收到租金收入8700元存入银行。

14.企业收到丙单位捐赠的商标使用权一项,经评估确认价值为80000元。

15.本月发生的制造费用共计3717元,按生产工人工资比例分配计入A、B两种产品成本。其中A产品工人工资为5000元,B产品工人工资4000元。

16.开出转账支票2000元用以支付本月财产保险费。其中生产车间应负担1200元,厂部管理部门应负担800元。

17.用库存现金230元购买办公用纸、笔。

18.销售产品一批,售价40000元,税金6800元,另开出转账支票一张支付运费2000元,货已发出,上述款项尚未收回。

19.结转其他业务收入6700元。

20.企业向H公司采购材料2000公斤,单价12元,货款总额为24000元;按照合同规定向H公司预付货款的50%,货到后再补付其他货款(编制用银行存款预付货款时的会计分录)。

[要求]根据上述经济业务编制会计分录。

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第4题
职工出差前经批准从企业预借差旅费,业务发生时企业应记入()账户借方。

A.应收账款

B.应收票据

C.其他应收款

D.预付账款

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第5题
某企业业务员2020年6月1日报销差旅费2500元,结清出差前已预借差旅费3000元,关于该笔经济业务财务人员应选择的专用记账凭证正确的是()

A.收款凭证一张

B.付款凭证和转账凭证各一张

C.转账凭证一张

D.收款凭证和转账凭证各一张

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第6题
经理王平出差,预借差旅费6 000元,付现金。

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第7题
编制会计分录:经理张利出差预借差旅费5000元,以现金支付。

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第8题
会计分录,经理张利出差预借差旅费5000元,以现金支付。

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第9题
职工赵放出差预借差旅费1500元,以现金支付。

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第10题
根据下面内容登记生产成本明细账 (1)4日,生产A、B产品领料情况如表4-3所示。 表4-3领料情况

根据下面内容登记生产成本明细账

(1)4日,生产A、B产品领料情况如表4-3所示。

表4-3领料情况

制造产品耗用甲材料乙材料合计/元
数量/kg金额/元数量/kg金额/元
A产品30006000250030009000
B产品7700154003750450019900
合计10700214006250750028900

(2)5日,财务科职工李进因公暂借差旅费600元,财务科用现金付讫。

(3)6日,通过银行代发上个月职工工资8000元。

(4)9日,用银行存款支付退休人员退休金2000元(未参加社会统筹)。

(5)12日,车间领用丙材料200元作一般耗用,行政管理部门办公领用丙材料300元。

(6)16日,职工李进出差归来报销差旅费880元,财务科补付差额280元。

(7)18日,开出现金支票260元用于支付购买车间办公用品。

(8)19日,用现金支付车间固定资产修理费600元,行政管理部门固定资产修理费300元。

(9)23日,办公室职工李丽报销差旅费500元,出差前没有预借款,财务科用现金支付。

(10)26日,工会用现金支付职工困难补助500元。

(11)31日,按照规定计提本月车间使用固定资产折旧3000元,厂部使用固定资产折旧2400元。

(12)31日,结转计算本月职工工资:生产A产品工人工资为15500元,生产B产品工人工资为14500元,车间管理人员工资为1200元,行政管理人员工资为800元。

(13)31日,用银行存款支付本月水电费,其中,车间耗用580元,行政管理部门耗用300元。

(14)31日,汇总本月发生的制造费用总额,并按A、B产品的生产工时比例在A、B产品之间分配,A产品的生产工时是1620h,B产品的生产工时是1000h。

(15)31日,本月投产的A产品500件本月全部完工入库,结转A产品生产总成本。

表7-2生产成本明细账

产品名称:A产品

凭证种类摘要成本项目合计
直接材料直接人工制造费用
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第11题
采购员出差预借差旅费的业务应编制付款凭证。()
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