题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()是全行内外部检查和审计发现问题整改督办的牵头部门重点对内外部检查和审计发现的总行端问题或分支机构问题银色到总行的内控问题开展整改督办工作
A.总行合规部
B.总分行合规部
C.总行相关部门
D.总分行相关部门
答案
A、总行合规部
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A.总行合规部
B.总分行合规部
C.总行相关部门
D.总分行相关部门
A、总行合规部
A.跟踪外部监管规定变化,及时分析合规要求和合规底线,组织开展外规内化、制度培训及考试工作,做好本部门制度梳理、后评价和优化提升工作
B.对本部门拟出台规章制度、推出新产品和提供新服务进行初步法律合规及规范性审查并按要求提交合规部门进行审查,监督落实合规审查意见
C.组织制定本条线内控合规检查计划并推动实施(含专项风险排查、案件风险与从业人员异常行为排查)
D.及时跟踪梳理内外部检查发现问题及整改情况,监督整改责任人制定整改措施和计划,督促整改责任人及时有效完成问题整改
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构必须督促落实审计发现问题的整改工作。()
参考答案:错误
A.贯彻落实国家和本行政区域重大政策措施情况
B.自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况
C.内部管理的领导人员履行经济责任情况
D.内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况
E.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
A.拒接接受或者不配合内部审计工作
B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整
C.拒不纠正审计发现问题
D.整改不力、屡审屡犯
E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形