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[判断题]

18被函证单位必须是在交行开户的存贷款客户或与交行就函证事项有业务往来的客户()

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第1题
单位资信证明和询证函一经发出,应由客户或函证单位妥善保管,交行可以收回,已收的手续费可以退回。()
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第2题
审计人员必须对被审计单位所有的应收账款进行函证。()

审计人员必须对被审计单位所有的应收账款进行函证。( )

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第3题
注册会计师拟对被审计单位的银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有()。

A.由被审计单位代为填写银行询证函后,交由注册会计师复核后发出并回收

B.除余额为零的银行存款账户以外,必须对所有银行存款账户实施函证程序

C.以被审计单位的名义寄发银行询证函

D.如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的

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第4题
下列关于应付账款函证的表述中,正确的有()。

A.应付账款必须函证

B.审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑

C.应付账款函证最好采用肯定形式

D.被审计单位处于财务困难阶段,则应进行应付账款函证

E.从应付账款明细账函证,不能保证查出未记录的应付账款

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第5题
影响应收账款函证范围和对象的因素包括()。

A.应收账款在全部资产中的重要程度

B.被审计单位内部控制的有效性

C.以前期间的函证结果

D.函证的方式是积极式函证还是消极式函证

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第6题
银行存款函证是指审计人员在执行审计业务过程中,需要以被审计单位名义向有关单位发函询证,以验证被审计单位的银行存款是否真实、合法、完整。()
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第7题
下列情况下,注册会计师应适当增加函证量的是()。A.应收账款在全部资产中所占的比重较小B.被

下列情况下,注册会计师应适当增加函证量的是()。

A.应收账款在全部资产中所占的比重较小

B.被审计单位内部控制系统较为薄弱

C.以前期间函证中未发现过重大差异

D.采用否定式函证而非肯定式函证

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第8题
下列有关函证的说法,错误的是()。

A.函证的方式分为积极和消极方式

B. 如果注册会计师遇到采用积极的函证方式实施函证而未能收到回函时,应该再次寄发询证函

C. 将收到的回函形成审计工作记录,并汇总统计函证结果

D. 在函证中指明直接向被审计单位回函

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第9题
在对被审计单位应收账款的审查中,审计师由于无法实施函证审计程序,因此实施了替代审计程序对应收
账款的真实性进行了审查,结果令其满意,审计师应当签发()。

A.保留意见,应收账款的函证是独立审计准则要求必须进行的,未进行则形成审计范围的限制

B.带说明段的无保留意见

C.无保留意见,无须揭示替代审计程序

D.无法表示意见

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第10题
应收账款的函证范围主要包括()

A.应收账款在全部资产中的重要性

B.被审计单位内部控制的强弱

C.以前期间的函证结果

D.函证方式的选择

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第11题
下述业务处理流程,正确的资金管理系统的业务流程的是______。

A.设置开户单位、设置账户、存贷业务处理、资金利息计算

B.设置开户单位、存贷业务处理、设置账户、资金利息计算

C.设置开户人、设置账户、资金利息计算、存贷业务处理

D.设置开户单位、存贷业务处理、设置账户、资金计算

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