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[主观题]

《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。

《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。

A.适当性

B.合法性

C.有效性

D.真实性

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第1题
请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?

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第2题
被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采用办法有()。

A.编制或获得银行存款余额调节表

B.审核银行存款日记账余额与否对的

C.规定被审计单位调节银行存款日记账

D.检查银行存款收支凭证与否合规

E.重新测试与银行存款业务关于内部控制

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第3题
《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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第4题
《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立
、客观的监督、评价和(),以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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第5题
《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的
监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

参考答案:错误

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第6题
《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动

A.财务收支

B.经济活动

C.内部控制及风险管理

D.内部管理的领导人员履行经济责任

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第7题
下列不属于规定内部行政程序的规范性文件有:()

A.《治安管理处罚法》

B.《国家行政机关公文处理办法》

C.《税收征收管理法》

D.《湖南省行政程序规定》

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第8题
关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

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第9题
()是指会计师事务所接受委托,对特定基准内部控制设计的有效性进行审计。

A.内部控制审计

B.内部监督

C.外部监督

D.控制测试

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第10题
企业内部控制审计是指______接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的______进行审计。

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第11题
观察法是指审计人员实地观察被审计单位的( ),以获取审计证据的方法。

A.实物资产

B.经营场所

C.有关业务活动

D.内部控制的执行情况

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