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[单选题]

依企业所得税规定,某国有企业1997年亏损100万,1998年赢利50万,1999--2003年的经营情况如下:-10万,-20万,-30万,20万,100万,则2003年的应纳税所得额为()万

A.40

B.10

C.100

D.0

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第1题
某国有企业2000年发生亏损,根据《企业所得税法》的规定,该亏损额可以用以后年度的所得税逐年弥补,但延续弥补亏损的期限最长不得超过( )年。

A.2002

B.2003

C.2004

D.2005

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第2题
某国有企业2011年11月接受一台其他企业捐赠的生产设备,取得的增值税专用发票上注明价款300万元,
增值税51万元。2012年8月进行股份制改造时将其出售,售价为350万元,出售时的清理费用为5万元,按税法规定已计提折旧2万元;假若不考虑增值税及其他相关税费。该国有企业2012年就该转让收入应缴纳企业所得税()。

A.75万元

B.12.5万元

C.87.5万元

D.11.75万元

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第3题
按照企业所得税法的规定,下列企业不缴纳企业所得税的是()。A.国有企业B.私营企业C.合伙企业D.

按照企业所得税法的规定,下列企业不缴纳企业所得税的是()。

A.国有企业

B.私营企业

C.合伙企业

D.外商投资企业

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第4题
某国有企业适用企业所得税税率33%,2005年从甲联营企业分回20万元利润,从乙联营企业分回25万元利润,(甲、乙联

某国有企业适用企业所得税税率33%,2005年从甲联营企业分回20万元利润,从乙联营企业分回25万元利润,(甲、乙联营企业的所得税税率均为15%,乙企业当年享受减半征税优惠)请计算该国有企业取得的分回利润应补缴税额。

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第5题
某国有企业委托一税务师事务所代理审查2000年度的企业所得税。税务代理人通过审查会计报表及有关账证,取得如
下资料:

(1) 企业当年取得销售收入1100万元,其中已扣除的折扣销售额5万元(销售额和折扣额不在同一张销售发票上注明)。产品销售成本为200万元。

(2) 企业期间费用净支出总额150万元,其中工资及三费20万元,按税法规定的计税标准应为10万元;赞助与其关联的某高等学校研究开发费用25万元。

(3) 企业当年提取存货跌价准备35万元。

(4) 企业取得国家各种补贴收入37万元,其中,对指定专项用途的补贴10万元,按有关文件可免征所得税。

(5) 接受实物捐赠价值21万元。

(6) 逾期未返还的押金7.02万元。企业计算应纳企业所得税税额为:

应纳税所得额=1100-200-150-35+21+37=773(万元)

应纳所得税税额=773×33%=255.09(万元)

要求:根据上述资料,分析企业计算的所得税是否正确。如不正确,请逐项分析并计算该企业1999年度应纳的企业所得税。

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第6题
前人民检察院书记员姜某于1996年经律师资格考试合格取得律师资格,1997年7月 1日辞职到律师事务所实习。依《律师法》的有关规定,姜某在实习期间可以从事哪些业务活动?()

A.以律师名义出具法律意见书

B.担任企业法律顾问并收取顾问费

C.不为牟取经济利益从事民事诉讼代理业务

D.为牟取经济利益从事刑事辩护业务

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第7题
某国有企业2001年度取得调整后所得额22万元,1999年度和2000年度经税务机关核定的应予弥补的亏
损额共计20万元,2001年度应缴纳的企业所得税为()元。

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第8题
依现行企业所得税法规定,境外所得税税款扣除限额=来源于某国的所得×我国税法规定税率。 ()

依现行企业所得税法规定,境外所得税税款扣除限额=来源于某国的所得×我国税法规定税率。 ()

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第9题
2012年1月某经济特区的甲外商投资企业与乙外商投资企业合并成立丙企业,丙企业于6月份购买国产设备价税合计金额50万元,当年取得应纳税所得额200万元,适用企业所得税税率15%。甲企业获利年度是1997年,2000年以后均被认定为先进技术企业,2003年亏损30万元,2004年应纳税所得额90万元;乙企业获利年度为2000年,2004年应纳税所得额80万元。丙企业2012年应纳企业所得税()万元。(不考虑地方所得税)

A.12

B.15

C.18

D.30

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第10题
关于基金管理人和基金托管人从事基金管理活动取得的收入有关的税收,以下说法正确的有()。

A.依税法征收企业所得税

B.依税法规定征收营业税

C.依税法规定暂免征收企业所得税

D.依税法规定暂免征收营业税

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