首页 > 行业知识
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有()。

A.撰写购货业务的文字说明书

B.绘制固定资产内部控制程图

C.编制存货内部控制调杏表

D.编制应收账款明细表

答案
收藏

ABC

解析:解析:D选项属于实质性测试的程序。

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有()。A.撰写…”相关的问题
第1题
下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。

A.以日常监督和专项监督为基础

B.结合年度内部控制评价

C.由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见

D.按照规定的权限和程序进行审核

E.对内部控制缺陷进行及时报告

点击查看答案
第2题
下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有( )。
下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门(如内部审计部门)

点击查看答案
第3题
下列各项中属于对控制的监督的是()。

A.授权与审批

B.业绩评价

C.对营运报告的复核和核对

D.职权和责任的分配

点击查看答案
第4题
首席审计执行官的下列做法中错误的有()。
A.为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表

B.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见

C.为了与被审计单位保持良好关系,在审计报告中只报告积极的审计发现,省略消极的审计发现

D.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,则根据行业惯例制定标准并自行用于对被审计单位评价

点击查看答案
第5题
下列各项中,属于日常监督程序中重要环节的有()。

A.内外部信息印证

B.将会计记录的数据与实物资产相比较

C.内外部审计定期提供建议

D.管理层对内部控制执行的监督

E.定期考核员工

点击查看答案
第6题
下列各项中,属于对控制活动的有( )。
下列各项中,属于对控制活动的有()。

A.授权与批准

B.职权与责任的分配

C.业绩评价

D.内审部门定期评估控制的有效性

点击查看答案
第7题
公司的下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()。

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B.定期与客户对账并对发现的差异进行调查

C.对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩进行复核和评价

D.综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

点击查看答案
第8题
下列各项中,属于被审计单位的固定资产内部控制严重缺陷的是()。

A.支出预算由总经理批准

B.对固定资产无具体的保养制度

C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理

D.对固定资产未投保

点击查看答案
第9题
下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

点击查看答案
第10题
下列各项中,属于投资决策动静评价指标的是()。

A.净值率

B.内部收益率

C.投资利润率

D.资本金收益率

点击查看答案
第11题
下列各项中,属于投资决策动态评价指标的是()。

A.净终值

B.内部收益率

C.投资利润率

D.净现值

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改