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[主观题]

货币资金审计与业务循环审计存在着密切的关系。一些最终影响货币资金的错误只有对销售、采购、筹资和投资的交

易循环的审计测试中才会被发现。( )
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第1题
《财务审计管理办法》包含的内容有()。

A.明确财务审计业务循环的概念

B.强调财务审计特色的程序和方法

C.货币资金与投融资管理

D.各种税收专项

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第2题
现代审计与内部控制系统之间存在着密切的联系。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
下列哪些环节体现货币资金收支的内容()。

A.审计业务的承接与审计规划

B.销售与收款环节

C.购货与付款环节

D.筹资与融资环节

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第4题
以下对货币资金业务内部控制的要求中,( )与银行存款无直接关系。

A.按月盘点现金,以做到账实相符

B.当日现金收入及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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第5题
确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体应包括下列哪几项()。A.货币资金支
确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体应包括下列哪几项()。

A.货币资金支付的审批与执行

B.货币资金的保管与盘点清查

C.货币资金的会计记录与审计监督

D.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,企业不得由一人办理货币资金业务的全过程,并根据企业具体情况进行岗位轮换

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第6题
如果被审计单位存在以下事项或情形,注册会计师不需要保持警觉的是()。

A.货币资金收支金额与现金流量表相匹配

B.在没有经营业务的地区开立银行账户

C.存在长期或大量银行未达账项

D.银行账户开立数量与企业实际的业务规模不匹配

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第7题
审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

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第8题
公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括()。①资金支付的审批与执行②资金的保管、记录与盘点清查③灵活的人员配置和监督检查④资金的会计记录与审计监督

A.①②③

B.①②④

C.①②③④

D.②③④

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第9题
注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,注册会计师认为与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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第10题
审计部在行政关系上隶属于公司,对本单位主要负责人负责,______行使审计职能,______其他部门或个人的______。在业务上接受上级内部审计机构的指导与管理。

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