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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。根据IIA的《标准》,恰当的行动是

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

D.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

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第1题
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司经营审计时,以下哪一种情况最不重要?()

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

D.与合规性审计相关的舞弊的可能性

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第2题
在实施财务审计时,可根据审计内容的不同情况,采用远程审计、()的审计方式。

A.现场审计

B.现场审计

C.内部审计

D.外部审计

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第3题
审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。A.内部管理系统B.内部会计系统C.内

审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。

A.内部管理系统

B.内部会计系统

C.内部控制系统

D.内部审计系统

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第4题
内部控制系统是高信赖程度,审计人员可以较多地信赖、利用被审计单位的内部控制系统,在实施审计时可相应减少实质性测试的数量和范围。 ()此题为判断题(对,错)。
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第5题
无论是注册会计师审计,还是内部审计,在进行财务审计时所依据的标准、所运用的方法和所检查的内容均具有高度的一致性。此题为判断题(对,错)。
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第6题
注册会计师进行年度会计报表审计时,应对被审单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。

A.内部审计是注册会计师审计的基础

B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

C.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性

D.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师审计的工作效率

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第7题
由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此,注册会计师在对一个单位进行审计时,必须了解该被审计单位内部审计情况,以决定是否利用其工作成果。()
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第8题
一般进行财务审计和经济效益审计时,事前向被审计单位下达审计通知书和签订约定书,多采用()。A.

一般进行财务审计和经济效益审计时,事前向被审计单位下达审计通知书和签订约定书,多采用()。

A.事后审计

B.内部审计

C.预告审计

D.报送审计

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第9题
一般进行财务审计和经济效益审计时,事前向被审计单位下达审计通知书和签订约定书,这种审计方式是
()。

A.事后审计

B.内部审计

C.预告审计

D.报送审计

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第10题
在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。

A.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序

B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制

C.出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明

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第11题
注册会计师在执行审计时测试内部控制的最终目的是提高审计的效率。为了达到这一目的,注册会计师

A.可能导致会计报表产生重大错报、漏报

B.有助于保护资产的安全、完整和会计记录真实、合法、完整

C.有助于防止、发现或纠正会计报表认定中的重大错报、漏报

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