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内部审计部门和董事会下设的审计委员会不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()

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第1题
各有关职能部门和业务单位不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()
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第2题
以下哪项不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线?()

A.各有关职能部门和业务单位

B.风险管理职能部门和董事会下设的风险管理委员会

C.内部审计部门和董事会下设的审计委员会

D.外部中介机构

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第3题
以下哪项属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线?()

A.各有关职能部门和业务单位

B.风险管理职能部门和董事会下设的风险管理委员会

C.内部审计部门和董事会下设的审计委员会

D.外部中介机构

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第4题
在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的领导体制是()。

A.董事会及其下设的审计委员会

B.总经理

C.总会计师

D.董事会及其下设的审计委员会和总会计师双重领导

E.董事长

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第5题
A公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,A公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.内部监督

C.控制活动

D.风险评估

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第6题
新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第7题
风险管理的三道防线包括()。

A.董事会

B.各职能部门和业务部门

C.审计委员会和内部审计部门

D.风险管理委员会和风险管理部门

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第8题
为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列选项中,关于审计委员会说法正确的有( )。
为了更有效解决公司内部治理问题,董事会一般可以下设几个专门委员会,分别从事各方面的工作。下列选项中,关于审计委员会说法正确的有()。

A.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序

B.制定公司长期发展战略

C.负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案

D.对公司的内部控制进行考核

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第9题
对保险公司偿付能力风险管理体系的完整性和有效性承担最终责任的是()

A.董事会

B.董事会下设的风险管理委员会

C.董事会下设的审计委员会

D.保险公司高级管理层

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第10题
根据《商业银行合规风险管理指引》,()应监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。

A.董事会风险管理委员会

B.股东大会

C.监事会

D.内部审计部门

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第11题
如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事会应当在委员会成员中占有1/2以上的比
例。()

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