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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计在企业合规性评价中发挥重要的作用,下列哪一选项不属于评价内部审计活动有效性的事项()

A.内部审计人员的资质和经验是否符合要求

B.内部章程规定其在组织中的地位是否适当

C.内部审计的范围、职责和审计计划是否适合组织的需要

D.内部审计是否编写差异行为的书面记录

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第1题
内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是()。

A.监控和评价风险管理系统运行的效果

B.帮助识别、评价重要的风险暴露,促进风险管理和控制系统的改进

C.内部审计具有充足的资源,可以直接向董事会报告

D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

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第2题
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司经营审计时,以下哪一种情况最不重要?()

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

D.与合规性审计相关的舞弊的可能性

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第3题
中国银监会2006年的《商业银行风险管理指引》对商业银行合规管理部门与内部审计部门的职能作出了规
定,描述正确的是()。

A.商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价

B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

C.内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估

D.以上都是

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第4题
审计依据按审计目标进行分类,可以分为()。

A.评价会计资料真实性的审计依据

B.评价经济活动合法合规性的审计依据

C.评价审计结论可靠性的审计依据

D.评价经营管理活动效益性的审计依据

E.评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据

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第5题
合规审计是企业内部审计部门对企业合规管理体系运行的适当性和有效性进行的独立的内部审计,其目的在于保障企业()。

A.依法合规

B.安全

C.稳健经营

D.创收

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第6题
在企业中,内部审计可发挥以下作用()。

A.监控作用

B.信息鉴证作用

C.风险预警作用

D.咨询作用

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第7题
财务报表审计的目标有()。

A.评价企业的经营业绩

B.证实报表内容的真实性

C.确认报表编制方法的合规性

D.确认报表编制方法的一贯性

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第8题
下列关于“三道防线”表述,正确的是()。
下列关于“三道防线”表述,正确的是()。

A.前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线,要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任

B.风险管理部门是风险管理的第二道防线,重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用

C.内控合规部门作为第三道防线,要履行好合规控制等职责

D.审计部门作为第三道防线,要履行好监督评价等职责

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第9题
哪个治理域会评估云计算对内部安全策略和各种法律(如法规和立法)合规性的形象?()

A.治理与企业风险管理

B.法律问题;合同和电子取证

C.合规和审计管理

D.信息治理

E.基础设施安全

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第10题
铁路工程信息模型设计阶段实施标准(CRBM1010-2018)中,在铁路工程信息模型设计行为中规定了审核与优化的要求,下列哪几项表述是错误的()?

A.BM模型的审核是模型合规性检查

B.在模型的审核过程中,应审核模型整体与局部的关系,模型内部与外部的协调关系

C.方案优化时,应考虑模型在整个项目中的作用,对其技术性、经济性、美观性等进行权衡后的综合评价

D.整合后的模型直接经过模型方案运行得到运行结果,以此判断是否达到理想效果

E.应检查BM模型中错、漏、碰、缺等各种设计问题

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第11题
公司的合规总监负责监督公司的合规系统,合规总监应当监督的范围不包括下列哪一选项()

A.内部审计职能

B.内部控制自我评价

C.管理层和董事会成员薪酬上限

D.与公司法律法规相关的项目

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