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[主观题]

关于信息技术对内部控制的影响,以下因素中,最相关的是()。A.被审计单位人工控制和自动化控制运用

关于信息技术对内部控制的影响,以下因素中,最相关的是()。

A.被审计单位人工控制和自动化控制运用的比例

B.被审计单位对手工控制的依赖程度

C.被审计单位对信息技术的依赖程度

D.被审计单位内部控制运用的效果

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C
信息技术对控制的影响取决于企业对信息系统的依赖程度,其依赖程度越高,影响越大。

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第1题
在以下所列的各项因素中,()对内部控制测试范围的影响最大。A.控制风险的计划估计水平B.初步审计策

在以下所列的各项因素中,()对内部控制测试范围的影响最大。

A.控制风险的计划估计水平

B.初步审计策略

C.内部控制测试的时间

D.内部控制测试的性质

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第2题
在内部控制审计中,下列关于自动化控制测试的说法中,错误的是( )。
A.如果认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响

B.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序

C.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试

D.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,则注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据

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第3题
下列各项中,属于会计师事务所不得向公众利益实体的审计客户提供的信息技术系统服务的有()。

A.信息技术系统构成财务报告内部控制的重要组成部分

B.信息技术系统生成的信息对被审计财务报表影响重大

C.信息技术系统由第三方开发

D.信息技术系统生成的信息对会计记录影响重大

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第4题
以下关于信息技术的说法中,正确的有( )。
以下关于信息技术的说法中,正确的有()。

A.广义上讲,凡是能扩展人类信息功能的技术都是信息技术

B.信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险

C.微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术是现代信息技术的核心

D.信息技术的实现是依靠电子计算机和现代通信手段

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第5题
信息技术对审计过程的影响主要包括()。

A.对审计线索的影响

B.对审计技术手段的影响

C.对内部控制的影响

D.对审计内容的影响

E.对审计人员的影响

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第6题
在内部控制审计中,下列有关自动化控制的测试的说法中,正确的有( )。
在内部控制审计中,下列有关自动化控制的测试的说法中,正确的有()。

A.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师应当对该自动化控制实施前推测试

B.如果注册会计师在期中对重要的信息技术一般控制实施了测试,则通常还需要对其实施前推程序

C.如果重要的信息技术一般控制无效,且无法获得其他替代证据以证实关键的自动化控制自其上次被测试后未发生变化,注册会计师在执行内部控制审计时,通常就需要获取有关该自动化控制在接近基准日的期间内是否有效运行的证据

D.如果注册会计师认为一个或一个以上重要的信息技术一般控制无效,注册会计师需要评估其对总体信息技术环境以及对任何依赖这些信息技术一般控制的自动化控制的持续有效性的影响

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第7题
在以下关于管理建议书的说法中,你认为正确的是()。A.管理建议书中包含了内部控制可能存在的全部缺

在以下关于管理建议书的说法中,你认为正确的是()。

A.管理建议书中包含了内部控制可能存在的全部缺陷

B.管理建议书的内容影响注册会计师所发表的审计意见

C.管理建议书可以减轻被审计单位管理当局对内部控制的责任

D.管理建议书的内容不宜对外公布

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第8题
下列关于基金销售机构信息技术内部控制的说法,错误的是()。A.建立完整的信息管理体系,设置必要

下列关于基金销售机构信息技术内部控制的说法,错误的是()。

A.建立完整的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位,对重要业务环节应当实行双人双岗

B.保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递

C.系统数据应逐月备份并异地妥善存放

D.系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存15年

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第9题
以下关于影响债券投资价值的内部因素的说法中,不正确的是()。

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第10题
信息技术与企业组织结构的关系已经越来越紧密。下列各项关于信息技术对组织结构变革影响的表述中,正确的有( )。
信息技术与企业组织结构的关系已经越来越紧密。下列各项关于信息技术对组织结构变革影响的表述中,正确的有()。

A.信息技术增加组织层次,扩大控制幅度

B.信息技术支持虚拟组织,不支持团队结构

C.信息技术有助于企业组织的规范化

D.信息技术在业务流程重组中发挥着重要作用

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第11题
在下列因素中,最不影响注册会计师考虑内部控制范围的是()。

A.被审计单位业务的规模和复杂程度

B.完成审计业务的时间预算

C.以前获得的对被审计单位的审计经验

D.特定内部控制的性质

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