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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

审计人员应进行测试的控制是( )。

A.那些对财产报表余额有重要影响的控制

B.从各种控制中选取出的随机样本

C.审计人员打算依赖的控制

D.已确认有重大缺陷的控制

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第1题
对于重要的内部控制,了解内部控制的程序应包括()。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

D.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

E.选择若干具有代表性的内部控制进行控制测试

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第2题
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查被审计单位内部控制生成的文件和记录

C.选择被审计单位若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

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第3题
如果符合性测试证明内部控制是有效的,则审计人员无需再进行分析性复核。()
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第4题
审计人员在审计过程中,应对所有与交易有关的内部控制进行控制测试。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
审计人员如拟信赖内部控制,应实施控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。()
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第6题
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实行内部控制测试情形是()。

A.进行内部控制测试成本较高

B.内部控制设计存在重大缺陷

C.内部控制设计合理且预期运营有效

D.难以对内部控制健全性和有效性作出评价

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第7题
审计人员对控制进行测试时,控制测试的种类有()。

A.同步控制测试

B.超前控制测试

C.追加控制测试

D.计划控制测试

E.穿行测试

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第8题
下列各项中,如果出现()情况之一时,审计人员可不进行控制测试,而直接进行实质性测试。

A.相关内部控制不存在

B.相关内部控制虽然存在但审计人员发现其并未有效运行

C.控制测试的工作量可能大于进行控制测试所减少的实质性测试的工作量

D.期中审计后内部控制没有发生变动

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第9题
内控测试中的穿行测试是指()

A.通过对被审计业务的记录信息与预期情况进行对比,发现差异进行原因调查

B.通过对经营活动的观察和向相关人员进行访谈获取审计信息

C.跟踪样本处理全过程,不仅能掌握相关控制水平还能强化审计人员对业务流程的理解

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第10题
不论重大错报风险的评估结果如何,审计人员都应对各重要账户或交易类别进行()。

A.详细审计

B.抽样审计

C.实质性测试

D.控制测试

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