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[判断题]

《企业风险管理框架》报告完全取代了《内部控制整合框架》报告。()

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第1题
2004年10月,国际反虚假财务报告委员会颁布了一个概念全新的COS0报告,即《企业风险管理——总体框架》,该报告针对风险度量提出的新概念有( )。

A.风险偏好

B.风险评估

C.控制活动

D.信息和沟通

E.风险容忍度

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第2题
以下不属于企业风险管理基本框架内容的是()。

A.目标设定

B.资产负债

C.内部环境

D.风险应对与评估

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第3题
风险管理框架中的“一个基础”是指:()

A.企业的内部控制制度

B.企业的治理机构与组织架构

C.管理者的执行效率

D.员工的思想意识

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第4题
合规目标是在《企业风险管理——整合框架》新提出来的内部控制目标。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
按COSO报告的内部控制框架,内部控制的构成要素有()。

A.控制环境

B.风险评估与应对

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第6题
关于股权投资基金的初步尽职调查与正式尽职调查,以下表述正确的是()。

A.初步尽调会聘请外部机构参与完成;正式尽调会由内部投资管理小组完成

B.初步尽调后,与项目方签署投资框架协议;正式尽调后,与项目方签署投资协议

C.初步尽调是对项目进行价值判断,以便立项;正式尽调是对项目进行风险判断,以便估值

D.初步尽调后,需要提交投资建议书;正式尽调后,由外聘机构提交项目尽调报告

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第7题
目前,我国商业银行内部审计体系已基本体现了巴塞尔银行监管委员会《操作风险管理和监管的稳健做法
》关于内部审计部门的机构设置的原则规定。下列关于我国商业银行内部审计体系说法不正确的是()。

A.审计委员会对董事会负责,直接向董事会报告,确保了内部审计体系的独立性和权威性

B.内部审计部门严格实行自上而下的垂直管理,下级审计部门直接对上级审计部门负责

C.内部审计部门参与商业银行操作风险管理,确保其有效性

D.内部审计部门对操作风险管理政策本身的有效性和风险政策、程序等执行情况进行全面的审计和监督

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第8题
以下不属于COSO全面风险管理框架第二维度构成要素的是()。

A.内部环境

B.外部协调

C.风险评估

D.监控

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第9题
2005年2月23日,长虹整合了内部物流管理职能并成立了新物流公司,确定了新的物流组织框架,从仓储、
运输、信息化三处着手实施了物流改革。此外,长虹还加强了与国内各第三方物流企业的合作,除了将四川省内的全部业务掌握在自己手中外,长虹物流公司将四川以外的物流业务均外包给了其他物流公司,实施“省内自营,省外外包”的物流策略。请问企业物流外包的策略有哪些?

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第10题
我国商业银行内部审计体系已基本体现了巴塞尔银行监管委员会《操作风险管理和监管的稳健做法》关于
内部审计部门的机构设置的原则规定。下列关于我国商业银行内部审计体系说法正确的是()。

A.审计委员会对独立董事负责,直接向独立董事报告,确保了内部审计体系的独立性和权威性

B.内部审计部门严格实行自上而下的垂直管理,下级审计部门直接对上级审计部门负责

C.内部审计部门参与商业银行操作风险管理,确保其有效性

D.以上说法都正确

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第11题
在国际大银行操作风险管理框架的三种模式中,内部稽核功能引导式是最不易被实施的。()

在国际大银行操作风险管理框架的三种模式中,内部稽核功能引导式是最不易被实施的。( )

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