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[单选题]

对于具体的评价过程,其往往采用()基本步骤来实现移动学习的人工智能评价。

A.搜集大数据——分析学习模型——输入学习建议

B.输出大数据——构建学习模型——输入学习建议

C.输出大数据——构建学习模型——输出学习建议

D.搜集大数据——构建学习模型——输出学习建议

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第1题
在工程经济分析中,内部收益率是考查项目盈利能力的主要评价指标,该指标的特点包括()。

A.内部收益率需要事先设定一个基准收益率来确定

B.内部收益率考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况

C.内部收益率能够直接衡量项目初期投资的收益程度

D.内部收益率不受外部参数的影响,完全取决于投资过程的现金流量

E.对于具有非常规现金流量的项目而言,其内部收益率往往不是唯一的

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第2题
在工程经济分析中,内部收益率是考查项目盈利能力的主要评价指标,该指标的特点包括( )。

A.内部收益率需要事先设定一个基准收益率来确定

B.内部收益率考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况

C.内部收益率能够直接衡量项目初期投资的收益程度

D.内部收益率不受外部参数的影响,完全取决于投资过程的现金流量

E.对于具有非常规现金流量的项目而言,其内部收益率往往不是唯一的

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第3题
对于变革型战略实施模式,企业战略领导者往往采用()以增强战略成功的机会。

A.建立新的组织机构

B.建立战略规划系统

C.建立效益评价系统

D.采取激励政策

E.调动企业内部人员积极性

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第4题
对于价值低的商品,往往采用()计算其重量。

A.理论重量

B.净重

C.法定重量

D.以毛作净

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第5题
社区照顾的()就是努力促使需要照顾的人留在社区内,尽可能保障其过正常人的生活。

A.具体目标

B.过程目标

C.终极目标

D.基本目标

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第6题
资料:甲公司系境内外同时上市的公司,其A股在上海证券交易所上市。根据财政部等五部委联合发布的《
企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及据此修改后的《公司内部控制手册》,甲公司应于2011年起实施内部控制评价制度。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已经着手建立、完善自身内部控制体系并取得了较好效果,甲公司决定从2010年开始提前实施内部控制评价制度,并由审计部牵头拟订内部控制评价方案。该方案摘要如下: 1.关于内部控制评价的组织领导和职责分工:董事会及其审计委员会负责内部控制评价的领导和监督。经理层负责实施内部控制评价,并对本公司内部控制有效性负全责。审计部具体组织实施内部控制评价工作,拟订评价计划、组成评价工作组、实施现场评价、审定内部控制重大缺陷、草拟内部控制评价报告,及时向董事会、监事会或经理层报告。其他有关业务部门负责组织本部门的内控自查工作。 2.关于内部控制评价的内容和方法:内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素展开。鉴于本公司已按《公司法》和公司章程建立了科学规范的组织架构,组织架构相关内容不再纳入公司层面评价范围。同时,本着重要性原则,在实施业务层面评价时,主要评价上海证券交易所重点关注的对外担保、关联交易和信息披露等业务或事项。 在内部控制评价中,可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行性测试、实地查验、抽样和比较分析等方法。考虑到公司现阶段经营压力较大,为了减轻评价工作对正常经营活动的影响,在本次内部控制评价中,仅采用调查问卷法和专题讨论法实施测试和评价。 3.关于实施现场评价:评价工作组应与被评价单位进行充分沟通,了解被评价单位的基本情况,合理调整已确定的评价范围、检查重点和抽样数量。评价人员要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》实施现场检查测试,按要求填写评价工作底稿,记录测试过程及结果,并对发现的内部控制缺陷进行初步认定。现场评价结束后,评价工作组汇总评价人员的工作底稿,形成现场评价报告。现场评价报告无须与被评价单位沟通,只需评价工作组负责人审核、签字确认后报审计部。审计部应编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷进行综合分析和全面复核。 4.关于内部控制评价报告:审计部在完成现场评价和缺陷汇总、复核后,负责起草内部控制评价报告。评价报告应包括:董事会对内部控制评价报告真实性的声明、内部控制评价工作的总体概括、内部控制评价的依据、内部控制评价的范围、内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定情况、内部控制缺陷的整改情况、内部控制有效性的结论等内容。对于重大缺陷及其整改情况,只进行内部通报,不对外披露。内部控制评价报告由董事会审核后对外披露。 5.关于内部控制审计:聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果,内部控制审计自2010年起实施,重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等,并出具相关审计意见。 要求:逐项判断甲公司内部控制评价方案中的1~5项内容是否存在不当之处。存在不当之处的,请逐项指出,并简要说明理由。

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第7题
对于效益基本相同或其具体的数值难以计算或无法用货币衡量的备选方案,可以用()进行比选。 a.年折算费用法

对于效益基本相同或其具体的数值难以计算或无法用货币衡量的备选方案,可以用( )进行比选。

a.年折算费用法 b.综合费用法

c.费用现值或费用年值法 d.增量内部收益率法

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第8题
对于详细设计,下面说法错误的是( )。

A.详细设计是具体地编写程序

B.详细设计是细化成很容易地从中产生程序图纸

C.详细设计的结果基本决定了最终程序的质量

D.详细设计中采用的典型方法是结构化程序设计方法

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第9题
()是工艺过程的基本单元。

A.工序

B.工步

C.工作行程

D.工位

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第10题
零件机械加工工艺过程组成的基本单元是( )。

A.工步

B.工序

C.安装

D.走刀

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第11题
零件机械加工工艺过程组成的基本单元是( )。

A.工步

B.工序

C.走刀

D.安装

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