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[单选题]

注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。

A.出库单

B.应收账款询证函回函

C.成本计算单

D.银行对账单

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第1题
在完成审计业务前,如果审计客户要求将财务报表审计业务变更为财务报表审阅业务,下列理由中,注册会计师认为合理的是()。

A.注册会计师不能获取完整和令人满意的信息

B.注册会计师不能获取充分、适当的审计证据

C.被审计单位提出大幅度削减审计费用

D.被审计单位对原来要求的审计业务的性质存在误解

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第2题
注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。A.购货发票B.销货

注册会计师执行会计报表审计业务时获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是()。

A.购货发票

B.销货发票

C.采购定货单副木

D.应收账款函证回函

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第3题
下列有关审计报告的说法中错误的有()。
下列有关审计报告的说法中错误的有()。

A.非无保留意见的审计报告,包括保留意见、否定意见和无法表示意见的审计报告

B.审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效

C.审计报告的日期不应晚于注册会计师获取充分、适当的审计证据(包括管理层认可对财务报表的责任且已批准财务报表的证据),并在此基础上对财务报表形成审计意见的日期

D.财务报表审计是一个累积和不断修正信息的过程,随着计划审计程序的实施,如果获取的信息与风险评估时依据的信息有重大差异,注册会计师应当修改原计划的其他审计程序的性质、时间和范围,但不用修正风险评估结果

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第4题
执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无须了解相关内部控制。()

执行小规模企业财务报表审计业务时,注册会计师无须了解相关内部控制。( )

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第5题
下列关于业务质量控制的说法中,不正确的有()。

A.质量控制准则是每个注册会计师都必须遵守的技术标准

B.业务质量控制仅仅适用于会计师事务所执行的财务报表审计业务

C.会计师事务所的主任会计师对质量控制制度承担最终领导责任

D.会计师事务所的项目经理对质量控制制度承担最终领导责任

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第6题
下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的有()。

A.注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,以便对每一项内部控制的有效性发表意见

B.企业管理层在执行内部控制自我评价时选择测试的控制的决定不影响注册会计师的控制测试决策

C.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险,而不论该项控制的分类和名称如何

D.选取关键控制需要注册会计师作出职业判断,注册会计师需要测试那些有缺陷但合理预期不会导致财务报表重大错报的控制

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第7题
如果被审计单位管理层拒绝就其责任的履行情况提供书面声明,下列做法中,注册会计师认为错误的是()。

A.重新评价被审计单位管理层的诚信情况

B.对财务报表出具无法表示意见的审计报告

C.对财务报表出具保留意见的审计报告

D.重新评价获取审计证据的总体可靠性

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第8题
注册会计师在执行审计业务、获取审计证据、形成审计结论、出具审计报告的过程中,应遵循的职业规范是()。

A.独立审计准则

B.职业道德准则

C.后续教育准则

D.会计准则

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第9题
下列情形中,注册会计师应当对被审计单位财务报表出具否定意见审计报告是()。

A.被审计单位管理层回绝向注册会计师出具管理层声明

B.错报单独或汇总起来对财务报表影响重大且具备广泛性

C.未能就影响被审计单位财务报表公允反映重大关联方交易事项获取充分恰当审计证据

D.在存在疑虑状况下,注册会计师不能就被审计单位持续经营假设合法性采用必要审计证据

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第10题
下列各项中,通常不属于财务报表预期使用者的是()。

A.被审单位的管理层

B.被审单位的股东

C.为被审单位提供贷款的银行

D.对被审单位财务报表执行审计的注册会计师

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第11题
注册会计师的责任段应当说明( )几项内容。

A.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见

B.审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据

C.注册会计师相信已获取的审计证据是充分、适当的,为其发表审计意见提供了基础

D.已经选择和运用恰当的审计准则

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