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费用报销单上应有经办人、部门负责人、审核人、财务审查人、总经理签字()

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第1题
经办人的部门主管负责审核报销单,对报销资料合规性、完整性、真实性、OA填写信息准确性等进行审核,并承担直接责任。()
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第2题
报销签批的基本流程是:经办人→部门主管(复核)→授权人(审批)→财务(审核)。()
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第3题
现金报销费用业务办理流程正确的是()。

A.经手人一审核会计一部门领导一单位领导一会计机构负责人一制单会计一审核会计一出纳

B.经手人一审核会计一部门领导一会计机构负责人一制单会计一审核会计一出纳

C.经手人一审核会计一单位领导一会计机构负责人一制单会计一审核会计一出纳

D.经手人一审核会计一会计机构负责人一单位领导一制单会计一审核会计一出纳

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第4题
员工日常报销,经办人持经相关部门登记后的原始凭证,由财务核算部主任审核、经办人分管院长和财务副院长审批后,交由出纳办理报销手续。()
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第5题
关于符合报销单规范要求的是()
A.报销单费用必须与实际发生内容一致,原则上除各类已有制度规范的补贴、部门活动经费、福利费外, 其他特殊情况报销,报销时需附业务部门分管领导签字同意的书面报告,并经计划财务部同意方可报销,书面报告不需粘贴在报销单中B.报销单费用说明填列须与后附发票内容一致(如餐费、交通费等),不得出现明显不合理内容(如家私费等费用事项)C.报销单及附件上不得出现涉及招待、公关、四证、设计评审、三节关系维护、礼品、购物卡等敏感信息D.报销单需附上费用明细表及关联立项审批单(若有),特殊的如采购物资等视情况需关联货物签收单、低值耐用品入库单,固定资产入库单等
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第6题
首次会议应有审核组、管理层、拟审核职能/部门/过程负责人参加。()
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第7题
零星费用报销支付现金的审核批准人是()

A.业务部门主管

B.会计部门主管

C.业务部门报销人员

D.业务和会计部门主管

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第8题
下列属于报销差旅费程序的有()

A.填写报销单

B.部门主管审核签字

C.部门经理或总经理签字

D.会计审核票据

E.出纳人员审核报销

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第9题
在零星费用报销支付现金的业务流程中,不涉及的控制要点是()

A.费用报销必须要有原始凭证

B.费用报销前,必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准

C.费用报销后,必须由会计主管进行事后审核

D.定期进行账账核对

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第10题
根据公司内控制度规定,二级单位项目部单笔不超过3000元的业务招待费由部门负责人审核,经分管财务领导和单位负责人审批后报销。()
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第11题
下列选项中属于报销差旅费程序的有()

A.填写报销单

B.部门主管审核签字

C.会计审核票据

D.出纳人员审核报销

E.告知财务人员银行卡号

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