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[单选题]

批准内部审计方案是()的职责。

A.首席审计官

B.董事会

C.审计委员会

D.高管层

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第1题
内部审计预算应该由()批准。

A.首席审计官

B.董事会

C.高级管理层

D.财务总监

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第2题
下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第3题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能()会计凭证、会计账簿、会

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能()会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。

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第4题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会
计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以没收。()

参考答案:错误

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第5题
下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,正确的是:A、要求被审计单位
下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,正确的是:

A、要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档。

B、参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议。

C、批准单位对外投资合同

D、就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料。

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第6题
银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官为商业银行内设部门负责人,不纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围。()
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第7题
下列各项中,属于审计委员会职责的有()。

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

C.对重大的财务报告事项和判断进行复核

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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第8题
期货公司股东会的职责包括()。

A.修改公司章程

B.决定公司的经营方针和投资计划

C.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案

D.审议并决定期货经纪公司的风险管理、内部控制制度

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第9题
()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第10题
对被审计单位所有者权益审计时,审计师应关注的重要内部控制制度有()。

A.公司发行股本、股息宣布等业务的适当批准

B.正确记账和现金、股票处理职责的适当分工

C.股本的正确估价和正确反映

D.独立的股票登记代理人和股票过户代理人

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第11题
为了核实被审计单位有关借款和所有者权益的增减变动及其利息和股利会计记录的完整性,注册会计师应作的内部控制测试通常包括()。

A.索取借款或股票的批准文件

B.了解债券持有人明细资料的保管制度

C.检查公司是否与外部机构核对

D.观察并描述筹资业务的职责分工

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