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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。

A.控制活动

B.对控制的监督

C.控制环境

D.信息系统与沟通

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第1题
下列关于管理建议书的描述不正确的是()。

A.不应影响其应当发表的审计意见

B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见

C.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

D.是审计人员向被审计单位提出的书面建议

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第2题
小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度,业主凌驾于内部控制之上的可能性较大,因此审计师无须了解小型被审计单位的内部控制。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
如何划分业务循环,应视企业的业务性质和规模而定,但无论如何划分,注册会计师在检查内部控制时,均应将主要精力放在( )的内部控制程序上。

A.影响被审计单位管理当局的认定

B.影响会计报表反映

C.影响会计记录

D.影响交易授权

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第4题
下列情况中,注册会计师应当出具否定意见审计报告的是()。

A.财务报表存在错报,但不影响财务报表使用者对报表的理解

B.注册会计师对个别重要的会计事项没有取得必要的审计证据

C.被审计财务报表虚盈实亏,被审计单位不同意调整

D.被审计单位内部控制极其混乱,会计记录缺乏系统性和完整性

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第5题
影响应收账款函证范围和对象的因素包括()。

A.应收账款在全部资产中的重要程度

B.被审计单位内部控制的有效性

C.以前期间的函证结果

D.函证的方式是积极式函证还是消极式函证

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第6题
在以下关于管理建议书的说法中,你认为正确的是()。A.管理建议书中包含了内部控制可能存在的全部缺

在以下关于管理建议书的说法中,你认为正确的是()。

A.管理建议书中包含了内部控制可能存在的全部缺陷

B.管理建议书的内容影响注册会计师所发表的审计意见

C.管理建议书可以减轻被审计单位管理当局对内部控制的责任

D.管理建议书的内容不宜对外公布

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第7题
只有当被审计单位存在______的内部控制制度时,被审计单位的______才具有较高的可信赖程度。
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第8题
若被审计单位内部控制设计完善,则所取得的内部证据就比较可靠。()

若被审计单位内部控制设计完善,则所取得的内部证据就比较可靠。( )

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第9题
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查被审计单位内部控制生成的文件和记录

C.选择被审计单位若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

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第10题
一般而言,被审计单位有着良好的内部控制,就可增加其会计资料的______; 反之,______。

一般而言,被审计单位有着良好的内部控制,就可增加其会计资料的______; 反之,______。

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第11题
对小规模被审计单位,则注册会计师无须了解内部控制。()

对小规模被审计单位,则注册会计师无须了解内部控制。()

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