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[单选题]

《福建省内部审计工作规定》中,单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照()权限及时移送有关国家机关依法处理

A.预算管理

B.行政审批

C.管辖

D.专业审批

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中,应当设立独立的内部审计机构的单位,应当明确内部审计的()等

A.领导体制

B.职责权限

C.人员配备

D.经费保障

E.审计结果运用和责任追究

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第2题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人

A.主要负责人

B.财务负责人

C.内审机构负责人

D.业务部门负责人

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第3题
《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动

A.财务收支

B.经济活动

C.内部控制及风险管理

D.内部管理的领导人员履行经济责任

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第4题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构应当履行的职责有()

A.贯彻落实国家和本行政区域重大政策措施情况

B.自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况

C.内部管理的领导人员履行经济责任情况

D.内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况

E.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作

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第5题
《福建省内部审计工作规定》开始施行的时间是()

A.2021年4用1日

B.2021年6用1日

C.2021年3用29日

D.2021年5用29日

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第6题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于审计结果运用的说法,正确的是:

A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映。

B.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果。

C.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。

D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。

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第7题
依法属于审计机关()的单位的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督,适

依法属于审计机关()的单位的内部审计工作,以及审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督,适用本规定。

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第8题
不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照《规定》执行。()

不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照《规定》执行。()

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第9题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是:

A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定。

B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任。

C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料。

D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰。

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第10题
被审计单位管理层对财务报表的责任包括()。

A.按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映

B.设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

C.在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见

D.保证财务报表不存在任何错报

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第11题
注册会计师对在审计过程中发现的内部控制制度重大缺陷,应记录于审计工作底稿中,并及时告知被审计单位,必要时,可出具管理建议书。此题为判断题(对,错)。
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