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[单选题]

以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()。

A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”;

B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;

C.对内部账抹账或冲销业务要重点核对;

D.网点签退后,不得重新签到。

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第1题
以下关于提入票据复核与入账的风险防控措施描述不妥当的是()。

A.票据交换员、录入人员、记账人员岗位要严格分设,严格授权,形成想、有效制约;

B.规范流程,票据交换要严格执行双方签收手续;

C.票据交换员每日必须对同城业务进行核对。

D.加强与人民银行、其他商业银行和客户的对账。

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第2题
以下关于股金信息录入与股金证出具的风险防控措施表述不妥当的是()。

A.严格岗位制约,实行双人复核制度;

B.股金业务的撤销与抹账要实行严格的授权管理;

C.交还社员的股金证应专门指定一人办理交接;

D.在营业场所张贴明显提示,加强公众风险防范教育。

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第3题
以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是()。

A.办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作;

B.错账冲正,必须规范管理;

C.加强对账管理,按季定期对账,对账时既要核对账户余额,又要核对账户发生额。

D.对在途未达款项进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。

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第4题
以下关于外部对账面对面勾对对账的风险防控措施表述错误的是()。

A.严格执行岗位制约制度,原则上做到记账员与对账员相分离;

B.对账事项双人对账、双人签字、双人承担责任;

C.与企业对账应事先约定,严格按照约定时间、频率进行对账;

D.对账结果应双方签章确认。

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第5题
以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()

A.对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率;

B.对内部冲销业务进行重点核对;

C.当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对;

D.会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对。

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第6题
以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()A检查人员往往把账务管理看作是网点自己

以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()

A检查人员往往把账务管理看作是网点自己的事

B对部分有勾稽关系的账户通过系统实现自动核对

C对内部户实施全覆盖的检查核对

D对客户账强化银企对账,对大户、同业账户、上门收款户全部按月面对面对账

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第7题
关于“审慎监管原则”,以下表述对的的是()。

A.要在基金机构发生亏损时采用有效措施,让基金机构股东之外的其别人不受损失

B.审慎监管原则重要体现在事后监督的过程中

C.基金监管的监督范围应严格限定在基金市场失灵的领域

D.通过偿付能力监督和风险防控制度体系,维护投资人对金融机构和金融市场的信心

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第8题
以下关于外部对账发送对账单的风险防控措施表述错误的是()。

A、与重要客户应事先进行对账约定,明确对账方式、对账人、对账时间等条款,规范对账工作;

B、余额对账单应采取统一格式、由对账人打印输出;

C、余额对账单必须采取指定人专送;

D、对于长期未对账客户,应主动上门对账,查明原因。

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第9题
根据基层营运人员独立履职要求,各级营运人员必须做到以下哪几点?()

A.严禁为迎合上级领导或以业务发展、提升服务为由违反内部规定和风险管理的基本原则

B.不因上级或前台营销人员违规要求忽视风险敞口,违反制度要求的可设立内部绿色通道进行处理

C.严禁为任何人员简化业务操作手续,降低业务审核要求,忽视风险防控措施

D.严禁以满足客户要求为由放弃内控原则,违规办理柜面业务

E.合法合规当首位,风险防控责任尽

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第10题
关于同城票交内部账务处理,轧差资金应与以下哪个科目核对余额()。

A.1390

B.2200

C.2881

D.2620

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