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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于审计委员会职责的有()。

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

C.对重大的财务报告事项和判断进行复核

D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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第1题
下列各项中,属于审查被审计单位应付职工薪酬总体合理性的审计程序是()。

A.抽查考勤表是否有被授权人的签字

B.观察考勤、调配、工资结算等职责是否相互独立

C.检查直接人工费的范围是否合规

D.分析比较近三年和本年度各月份职工薪酬的变动情况

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第2题
下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有()。

A.提供内部审计外包服务

B.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果

C.执行构成内部控制组成部分的程序

D.决定应执行来源于内部审计活动的建议

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第3题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。

A.询问现金支票有无专人保管

B.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

C.询问现金是否定期盘点核对

D.观察出纳与会计职责是否严格分离

E.审查现金业务截止期是否正确

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第4题
在组织的内控体系中,审计委员会发挥重要的监督作用,下列哪些选项属于审计委员会的职责()

A.定期汇总和分析公司经营业绩的情况

B.质询管理层如何落实其财务报告责任

C.履行检查与发现违规违法行为的职责

D.监督管理层落实整改内控缺陷的行动

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第5题
下列各项中,属于预算管理委员会职责的有()。

A.制定、颁布企业全面预算管理制度

B.拟定预算目标,并确定预算目标分解方案、预算编制方法和程序

C.下达经董事会批准的年度全面预算方案

D.协调解决预算编制和执行中的重大问题,仲裁与预算有关的冲突

E.对企业全面预算的总体执行情况进行分析、评价与考核

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第6题
下列各项中,属于《企业内部控制基本规范》对控制活动要素要求的有()。

A.企业应当严格执行国家统一的会计准则制度

B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

C.企业应当对识别的风险进行分析和排序,确定关注重点和优先控制的风险

D.企业应当在董事会下设立审计委员会

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第7题
某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有()。

A.集团公司内部审计部门负责人应担任审计委员会主席

B.审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告

C.审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责

D.审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责

E.负责内部审计与外部审计之间的沟通协调

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第8题
下列关于审计委员会职责的相关表述中,正确的有( )。
下列关于审计委员会职责的相关表述中,正确的有()。

A.监督内部审计部门的工作

B.提交全面风险管理年度报告

C.核查对外报告规定的遵守情况

D.每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行

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第9题
下列关于审计委员会职责的相关表述中,正确的有()。
下列关于审计委员会职责的相关表述中,正确的有()。

A.监督内部审计部门的工作

B.提交全面风险管理年度报告

C.每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行

D.核查对外报告规定的遵守情况

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第10题
下列各项中,属于应付职工薪酬审计的实质性测试程序的是()。A.询问和观察人事、考勤、工薪发放

下列各项中,属于应付职工薪酬审计的实质性测试程序的是()。

A.询问和观察人事、考勤、工薪发放、记录等职责执行情况

B.复核人事政策、组织结构图

C.对本期工资费用进行分析性复核

D.检查工资分配表、工资汇总表、工资结算表,并核对员工工资手册、员工手册等

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