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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

根据《内部控制审核指导念见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审

核,其发表审核意她的对象是()。

A.内部控制的合理性

B.内部控制的一贯性

C.内部内部控制的有效性

D.内部控制的完整性

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第1题
以下内容中,属于内部控制审核意见段的是()。A.被审核单位管理当局的责任和注册会计师的责任B.被审

以下内容中,属于内部控制审核意见段的是()。

A.被审核单位管理当局的责任和注册会计师的责任

B.被审核单位管理当局对特定日期与会计报表相关的内部控制的有效性的认定

C.根据内部控制的评价结果推测未来内部控制有效性的风险

D.被审核单位与特定日期的所有重大方面是否保持了与会计报表相关的有效的内部控制

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第2题
注册会计师接受委托完成验资工作后的具体成果体现为()。

A.审计报告

B.管理建议书

C.验资报告

D.内部控制审核报告

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第3题
注册会计师应当贯彻()的思路,恰当地计划内部控制审计工作,制订总体审计策略和具体审计计划。

A.风险导向审计

B.内部控制评价

C.制度基础审计

D.内部控制审核

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第4题
注册会计师事务所从事的下列业务中,不属于审计等鉴证业务的是()

A.验资

B.税务咨询

C.财务报表审计

D.内部控制审核

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第5题
注册会计师执行的下列业务中,保证程度最高的不包括()。

A.财务报表审计

B.预测性财务信息审核

C.内部控制审核

D.对财务信息执行的商定程序

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第6题
下列业务注册会计师不可以通过其所在事务所承接的是()。

A.资产评估业务

B.管理咨询业务

C.盈利预测审核业务

D.内部控制设计业务

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第7题
下列项目中,对被审计单位具有处罚权的是()。

A政府审计

B注册会计师审计

C内部审计

D内部控制审核

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第8题
被审计单位针对银行账户的开立、变更和注销作出了以下内部控制要求:会计主管根据被审计单位的实际业务需要就银行账户的开立、变更和注销提出申请,经财务经理审核后报总经理审批。针对该内部控制,注册会计师可以实施以下()控制测试程序。

A.询问会计主管被审计单位本年开户、变更、撤销的整体情况

B.取得本年度账户开立、变更、撤销申请项目清单,检查清单的完整性

C.在获取项目清单的基础上,选取适当样本检查账户的开立、变更、撤销项目是否已经财务经理和总经理审批

D.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认

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第9题
在注册会计师出具保留意见、否定意见的内部控制审核报告时,应当审核报告的范围段之后另设说明段。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第10题
无论注册会计师所审核的内部控制是特定日期的,还是特定期问的,其所发表的审核意见类型无非是无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见中的一种。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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