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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列情况中不属于审计范围受到限制的情况是()。

A.注册会计师接受审计委托的时间安排,使注册会计师无法实施存货监盘

B.管理层阻止注册会计师实施存货监盘

C.被审计单位的会计记录已被损坏

D.注册会计师由于应收账款函证时间过长,决定不进行函证

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第1题
在因审计范围受到限制而出具的保留意见审计报告中,除意见段中使用“除„„的影响外”之类的专业术语,还应当()

A.在意见段之后增加强调事项段以说明这一情况

B.删除注册会计师的责任段

C.在管理层对财务报表的责任段中提及这一情况

D. 在注册会计师的责任段中提及这一情况

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第2题
下列情形中,属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的是()。A.外国子公司的存货无法监

下列情形中,属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的是()。

A.外国子公司的存货无法监盘

B.截至资产负债表日处于公海的远洋捕捞船队的捕鱼量无法监盘

C.管理层不允许审计师观察存货盘点

D.被审计单位的部分会计资料被洪水冲走,无法进行检查

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第3题
下列对于筹资与投资循环中关于披露的审计程序的说法中错误的是_______。

A.注意检查长期借款的抵押和担保是否已在财务报表附注中作了充分的说明

B.注意一年内到期的长期应付款是否列入流动负债类中,如果列入,应做重分类调整

C.与被审计单位人员讨论确定是否存在被投资单位由于所在国家和地区及其他方面的影响,其向被审计单位转移资金的能力受到限制的情况

D.检查投资协议等文件,确定国外的投资收益汇回是否存在重大限制,若存在重大限制,应说明原因,并做出恰当披露

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第4题
下列情形中,审计师不能出具无保留意见的审计报告的有()。

A.审计范围受到限制

B.财务报表未按会计准则编制

C.审计人员不独立

D.被审计单位不允许审计人员对存货进行监盘

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第5题
下列情况中,注朋会计师应当合理运用重要性原则的有():

A.确定是否接受委托

B.确定审计程序的性质、时间和范围

C.执行审计程序

D.评价审计结果

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第6题

下列活动中不属于初步业务活动的内容是()。

A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序

B.评价遵守职业道德规范的情况

C.签订或修改审计业务约定书

D.评价高层管理人员是否诚信

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第7题
下列各项中,属于审查被审计单位应付职工薪酬总体合理性的审计程序是()。

A.抽查考勤表是否有被授权人的签字

B.观察考勤、调配、工资结算等职责是否相互独立

C.检查直接人工费的范围是否合规

D.分析比较近三年和本年度各月份职工薪酬的变动情况

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第8题
下列事项中不属于初步业务活动目的的内容是( )。

A.确保注册会计师已具备执行业务所需要的独立性和专业胜任能力

B.不存在因管理层诚信问题而影响注册会计师保持该项业务意愿的情况

C.与被审计单位不存在对业务约定条款的误解

D.确保审计业务约定书的签订

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第9题
下列不属于大区督察机构,实施跨省区督察中央政令在地方的实行情况的领域是()。

A.证券

B.审计

C.环保

D.土地

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第10题
一个完整的保险方案包括能容很多,下列几项中不属于该内容的是()。A.表现标的情况B.风险责任范围C

一个完整的保险方案包括能容很多,下列几项中不属于该内容的是()。

A.表现标的情况

B.风险责任范围

C.保险公司经营状况

D.保险金额大小

E.保险费率高低

F.保险期限长短

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第11题
在确定函证对象后,如果公司不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()。

A.如果公司的要求合理,则应当实施替代审计程序

B.如果公司的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制

C.如果公司的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制

D.如果公司的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制

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