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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是()。

A.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备

B.审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息

C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的

D.测试利润计划的编制与执行

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第1题
下列属于投资活动内部控制测试程序的是()。A.检查长期投资业务是否符合国家的限制性规定B.

下列属于投资活动内部控制测试程序的是()。

A.检查长期投资业务是否符合国家的限制性规定

B.检查本期发生的重大股权变动

C.实地盘点投资资产

D.审阅内部盘核报告

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第2题
下列各项中,属于控制测试程序的是()。A.检查内部控制生成的文件和记录B.检查事项的交易和凭证C.检

下列各项中,属于控制测试程序的是()。

A.检查内部控制生成的文件和记录

B.检查事项的交易和凭证

C.检查交易的确认和凭证记录的金额

D.查阅相关内部控制文件

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第3题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。

A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续

B.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准

C.分析、计算折让、折扣比例的合理性

D.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工

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第4题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()。

A.实地观察仓库验收原材料的情况

B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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第5题
注册会计师所实施的以下各项程序中,()属于交易的实质性测试。A.检杳内部控制生成的文件与记录B.询

注册会计师所实施的以下各项程序中,()属于交易的实质性测试。

A.检杳内部控制生成的文件与记录

B.询问并观察未留下审计轨迹的内部控制运行情况

C.向债权人发出应付账款询证函

D.追查销售发票至销售明细账

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第6题
审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。

A.功能测试

B.实质性测试

C.分析

D.业务程序测试

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第7题
下列各项属于自营业务的内部控制内容的是()。

A.建立防火墙制度

B. 应加强自营账户的集中管理和访问权限控制

C. 应建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度,确保投资过程事后可查证

D. 证券公司应建立独立的实时监控系统

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第8题
下列各项属于自营业务的内部控制内容的有()。

A.建立防火墙制度

B.应加强自营账户的集中管理和访问权限控制

C.应建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度,确保投资过程事后可查证

D.证券公司应建立独立的实时监控系统

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第9题
下列程序中,有助于证实销货业务分类正确这一控制目标的内部控制测试程序有()。A.检查发运凭证

下列程序中,有助于证实销货业务分类正确这一控制目标的内部控制测试程序有()。

A.检查发运凭证、销售发票是否连续编号

B.观察是否寄发对账单,并检查顾客回函档案

C.核对发运凭证与存货永续记录中的发运记录

D.检查有关凭证上内部复核和查核的标记

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第10题
下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

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第11题
下列各项中属于实质性程序的有( )。

A.编写销售业务文字表述书

B.绘制固定资产内部控制流程图

C.编制货币资金内部控制调查表

D.编制应收账款明细表

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