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[单选题]

一般纳税人提供甲供材服务,适用简易计税法计税,增值税征收率为()。

A.3%

B.2%

C.5%

D.6%

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第1题
根据营业税改征增值税试点相关规定,一般纳税人发生的下列应税行为中,可以选择适用简易计税方法计缴增值税的有()。

电影放映服务

文化体育服务

收派服务

公交客运服务

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第2题
根据“营改增”法律制度的相关规定,一般纳税人提供的下列服务中,可以选择适用简易计税方法计税的有()

A.仓储服务

B.港口码头服务

C.装卸搬运服务

D.公共交通运输服务

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第3题
适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以免征增值税的优惠政策,以下不属于现行增值税差额征税项目的有()。

A.纳税人提供建筑服务,按规定适用或选择适用简易计税方法计税

B.房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目

C.航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务

D.贷款服务

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第4题
下列行为,不适用增值税征收率为3%的是()。A.选择简易计税方法的公交客运公司B.一般纳税人销售固

下列行为,不适用增值税征收率为3%的是()。

A.选择简易计税方法的公交客运公司

B.一般纳税人销售固定资产

C.小规模纳税人向国税机关申请代开增值税专用发票的

D.小规模纳税人提供应税服务

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第5题
在下列说法中。正确的是()。

A.小规纳税人适用简易计税方法

B.增值税一般纳税人适用购进般税法

C.取得普通发票在-般情况下不予抵扣销项税额

D.增值税发票有普通发票和专用发票之分

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第6题
增值税的一般纳税人提供的下列服务中,可以选择按照简易计税方法计税的是()。

A.以清包工方式提供的建筑服务

B.为甲工程提供的建筑服务

C.销售电梯的同时提供的安装服务

D.出租2016年5月1日后取得的不动产

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第7题
我国增值税法对小规模纳税人实行()。

A.购进扣税法

B.简易征收法

C.累进扣除法

D.复合计税法

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第8题
某生产性服务企业为增值税一般纳税人,符合进项税额加计抵减政策条件。2019年12月销售服务,开具增值税与用发票注明税额25万元;购进服务取得增值税与票发票上注明税额13万元,其中10%的服务用于提供适用简易计税的服务;进项税额上期末加计抵减余额为3万元。假设当月取得增值税与用发票当月勾选抵扣。该企业当月应缴纳增值税()万元。

A.7.70

B.8.55

C.9.13

D.10.30

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第9题
甲汽车租赁公司是增值税一般纳税人,2018年10月份发生下列购进业务,其中不得抵扣进项税额的是()。

A.购进墙纸30卷,用于汽车展厅装修

B.购进1辆小汽车,供销售人员外出办理业务使用

C.购进10辆大货车,用于提供货车租赁服务

D.购进笔记本电脑6台,供管理人员办公使用

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第10题
提供建筑服务采用一般计税法的,可以扣除分包款。()
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第11题
(参考)甲建筑公司(一般纳税人)机构所在地为A地,2018年发生如下业务: (1)2018年10月承接B地的工程项目,2018年12月取得该项目的建筑服务价款550万元(含税价),当月支付给分包方乙公司分包款110万元(含税价,乙公司为一般..

(参考)甲建筑公司(一般纳税人)机构所在地为A地,2018年发生如下业务: (1)2018年10月承接B地的工程项目,2018年12月取得该项目的建筑服务价款550万元(含税价),当月支付给分包方乙公司分包款110万元(含税价,乙公司为一般纳税人,提供的为清包工服务,未选择简易计税方法)。 (2)2018年11月承接C地的工程项目,2018年12月取得该项目的建筑服务价款206万元(含税价),当月支付给分包方丙公司分包款51.5万元(含税价,丙公司为一般纳税人,甲建筑公司选择简易计税方法)。 (3)2018年12月除B、C两地项目外无其他业务,当月取得可抵扣进项税额35万元(不包含用于C地简易计税项目而不得抵扣的进项税额)。 要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题。 (1)甲建筑公司承接的B地工程项目应向哪个税务机关预缴增值税?应预缴税额多少? (2)甲建筑公司承接的C地工程项目应向哪个税务机关预缴增值税?应预缴税额多少? (3)甲建筑公司扣除支付的分包款应取得的凭证有何要求? (4)甲建筑公司12月在其机构所在地应缴纳的增值税税额是多少?应补缴的税额是多少?

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