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[单选题]

对内部控制取得了解的程序不包括()。

A.观察

B.检查

C.询问

D.重新执行

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第1题
注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况: (1)

注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况:

(1)W公司设立出纳员。出纳员负责办理现金、银行存款收支业务,登记现金日记账和银行存款日记账,并兼任会计档案保管职务。月底,出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

(2)W公司对货币资金支付建立了授权批准制度。审批人根据货币资金授权批准制度的规定,一般情况下在授权范围内进行审批,同时也可以超越审批权限审批,事后再按审批程序补办手续。

(3)W公司采取分散收款方式。各部门收款员所收现金每隔3天向财务部门出纳员汇总解缴一次。

要求:指出W公司货币资金内部控制中存在的缺陷并简要说明理由,同时提出改进建议。

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第2题
注册会计师对被审计单位控制风险的评价,可以在()之后进行。

A.了解被审计单位的内部控制,对固有风险进行评估

B.拟信赖内部控制,实施内部控制测试程序

C.实施实质性测试程序,对控制风险进行最终评估

D.签约前了解被审计单位的基木情况

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第3题
以下各项程序中,()属于对内部控制进行了解的程序。

A.检查内部控制生成的文件

B.询问未留审计轨迹的内部控制运行情况

C.检查交易以及事项的凭证

D.询问被审计单位的有关人员

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第4题
实质性方案是以()为主进一步审计程序的总体方案。

A.控制测试

B.实质性程序

C.风险评估程序

D.了解内部控制

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第5题
在对舞弊风险进行评估后,审计师认为公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很大。对此,审计师通常实施的审计程序有()。

A.测试会计核算过程中作出的会计分录以及为编制财务报表作出的调整分录是否适当

B.复核会计估计是否合理

C.对于注意到的、超出正常经营过程或基于对公司及其环境的了解显得异常的重大交易,了解其商业理由的合理性

D.对相关控制活动运行的有效性进行测试

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第6题
注册会计师可以依据所执行的“了解内部控制”程序所得的有关内部控制的信息将控制风险评估为()。

A.最高水平

B.略低于最高水平

C.最低水平

D.略高于最低水平

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第7题
注册会计师通常实施( )等风险评估程序,以了解被审计单位的内部控制。

A.询问

B.观察

C.检查

D.穿行测试

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第8题
注册会计师在进行内部控制测试时,可能实施同步内部控制测试。这种内部控制测试()。

A.不是必须的

B.往往与了解程序同时进行

C.通常是合算的

D.可能减少追加内部控制测试的范围

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第9题
李某是对A上市公司进行审计的负责人。在对A公司的基本状况进行了解之后,他和他的助手,开始着手制
定审计计划。在制定计划过程中,四名助手对不同循环的内部控制风险和固有风险做出了如下评价:

要求:在分析以上资料的基础上,请根据不同情况,帮助李注册会计师确定进一步的审计程序或策略,并说明理由。

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第10题
存货循环中,下列哪个程序一般不用于了解内部控制而用在内部控制测试中?()

A.检查

B.观察

C.询问

D.重新执行

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第11题
在了解公司内部控制时,审计师通常采用的程序有()。

A.查阅内部控制手册

B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

C.重新执行某项控制

D.现场观察某项控制的运行

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