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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

为了使内部审计职能得到充分发挥,内部审计部门应独立于()。

A.董事会

B.审计委员会

C.经营管理部门

D.会计部门

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第1题
内部审计的职能包括()三个方面。

A.监督

B.评价

C.服务

D.管理

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第2题
《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。

A.省政府

B.省审计厅

C.内部审计师协会

D.本单位审计部门

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第3题
行政系统内部的专门监督包括()。

A.审计监督

B.职能监督

C.行政监察

D.业务监督

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第4题
中国银监会2006年的《商业银行风险管理指引》对商业银行合规管理部门与内部审计部门的职能作出了规
定,描述正确的是()。

A.商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价

B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

C.内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估

D.以上都是

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第5题
为了保证期末存货账实相符,被审计单位管理层设计的以下内部控制中恰当的有()。

A.定期对存货盘点,根据盘点结果调查不符事项,并调整存货明细账

B.采用适当的成本核算方法,并且前后各期一致

C.期末对于已经验收入库但尚未收到卖方发票的存货暂估入账

D.所有存货的领用均需得到批准和记录

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第6题
审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括:

A.起草有关内部审计工作的法规草案。

B.推动单位建立健全内部审计制度。

C.审定内部审计报告。

D.指导内部审计自律组织开展工作。

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第7题
发表最早的一本关于内部审计的单行本《内部审计——它的性质、职能、程序和方法》的是()。A.蒙哥

发表最早的一本关于内部审计的单行本《内部审计——它的性质、职能、程序和方法》的是()。

A.蒙哥马利

B.司奈安

C.卢卡.巴却里

D.B.Z.布林克

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第8题
《商业银行合规风险管理指引》中,商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离。()
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第9题
《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第10题
对内部审计机构有业务指导和监督职能的是()

A.会计师事务所

B.上级主管部门

C.本单位主要负责人

D.国家审计机关

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第11题
对内部审计职能需进一步考虑的因素包括()。

A.形成结论的适当性

B.内部审计活动的范围

C.计划、风险评估和执行工作的记录

D.是否不承担经营管理责任

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