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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部控制的授权管理中,下列不属于常规授权的是()。

A.公务卡额度授权

B.新冠肺炎疫情下的超额捐赠授权

C.预算批复授权

D.岗位职责说明书授权

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第1题
寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是()。

A.公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为

B.财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续

C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

D.严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第2题
寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的固定资产内部控制制度,并组织实施。下列不属于固定资产内部控制制度的是()。

A.固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施

B.公司应当对固定资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求

C.对于重大的固定资产采购,应采取招标方式进行

D.固定资产的处置应由固定资产管理部门和使用部门的人员办理

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第3题
下列各项目不属于固定资产内部控制的是( )。

A.授权批准制度

B.预算制度

C.定期盘点制度

D.保险制度

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第4题
下列各项中,属于采购与付款交易内部控制监督检查的主要内容的有()。

A.采购与付款交易相关岗位及人员的设置情况

B.采购与付款交易授权批准制度的执行情况

C.应收账款和预收账款的管理

D.有关单据、凭证和文件的使用和保管情况

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第5题
审计师拟对公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是()。A.索

审计师拟对公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是()。

A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全

B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中

C.计算短期借款、长期借款在各月的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对

D.抽取借款明细账的部分会计记录,按从原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规

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第6题
下列关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,正确的是()。 A.部门设置要体现职责明确、

下列关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,正确的是()。

A.部门设置要体现职责明确、相互制约的原则

B.严格授权控制

C.强化内部监察稽核控制

D.建立科学严密的风险管理系统

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第7题
()不属于检查其他资产内部控制是否有效的内容。

A.是否建立了其他资产授权与审批控制

B.其他资产金额是否正确

C.是否有定期核对制度

D.审核手续是否严密

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第8题
基金管理公司内部控制的基本要求包括()。(1分)

A.严格授权控制

B.强化内部监察稽核控制

C.建立完善的岗位责任制度

D.建立完善的信息披露制度

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第9题
保管某项财产物资的职务和该项财产物资的记录职务应予分离属于( )。

A.财产管理控制

B.授权批准控制

C.职务分离控制

D.内部审计控制

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第10题
为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中,属于单位内部控制方法的有()。

授权审批控制

预算控制

会计系统控制

不相容职务分离控制

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第11题
关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,错误的是()。

A.部门设置要体现职责明确、相互独立的原则

B. 严格授权控制

C. 强化内部监察稽核控制

D. 建立科学严密的风险管理系统

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