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[主观题]

审计人员可以将直接从被审计单位取得的有关法律文件、合同与章程等作为审计工作底稿。()

审计人员可以将直接从被审计单位取得的有关法律文件、合同与章程等作为审计工作底稿。( )

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第1题
从被审计单位直接取得的前任会计师的工作底稿复印件,可以直接作为审计证据,无需执行其他的审计程序。()
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第2题
下列有关利用内部审计人员提供直接协助的说法中,错误的是()。

A.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作

B.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从内部审计人员处获取书面协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师

C.注册会计师应当评价是否存在对内部审计人员独立性的不利影响,包括询问内部审计人员可能对其独立性产生不利影响的利益和关系

D.如果内部审计人员对拟执行的工作缺乏足够的胜任能力,则注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助

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第3题
下列关于审计程序的说法中,不正确的是()

A.审计程序从阶段上可以分为选择审计方法.搜集审计证据.形成审计结论三个阶段

B.审计机关应当将审计机关的审计报告和审计决定送达被审计单位和有关主管机关.单位,审计决定自送达之日起生效

C.遇有办理紧急事项.被审计单位涉嫌严重违法违规等特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计

D.审计组对审计事项实施审计后,向审计机关提出审计组的审计报告

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第4题

在注册会计师利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列做法中错误的是()。

A.需从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取口头或书面协议

B.确保被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作

C.确保内部审计人员将按照注册会计师的指令对特定事项保密

D.确保内部审计人员将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师

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第5题
下列有关函证的说法中,错误的有()。

A.应收账款询证函可以作为催款信函

B.如果注册会计师预期不存在大量的错误,可以将消极式函证作为唯一的实质性程序

C.函证数量受被审计单位管理层意图的影响

D.如果注册会计师认为取得积极式函证回函是获取充分、适当的审计证据的必要程序,则替代程序不能提供注册会计师所需要的审计证据

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第6题
B注册会计师是Y公司2006年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责生产循环审计的
助理人员提出的相关问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为作出正确的专业判断。

注册会计师在对被审计单位的存货跌价准备进行审计时,下列各项中,对存货跌价准备直接构成影响的是()。

A.受托代管的材料市价严重下跌

B.当期购入的存货因意外完全毁损

C.为取得银行贷款,已作抵押的存货

D.委托其他单位代管的存货市价下跌

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第7题
审计人员可向被审单位索取有关现金管理的制度和方法,并取得或复制______,也可利用______了解内部控制系统的
执行情况,及其收到效果和存在的问题。
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第8题
《审计法》规定,审计人员实施审计时,应当按照下列哪些()程序规定办理。
《审计法》规定,审计人员实施审计时,应当按照下列哪些()程序规定办理。

A.通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计

B.通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料

C.对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料

D.记录审计实施过程和查证结果

E.可以不出示任何证件,突击检查

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第9题
下列情况下,审计师仍需函证被审计单位银行存款的有()。

A.企业银行存款账户为零

B.信用证存款

C.审计师直接从某一银行取得对账单和所有已付支票

D.外埠存款

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第10题
“观察和检查”是审计师了解被审计单位及其环境而必须执行的程序,它不仅可以印证审计师对管理层和其他相关人员的询问结果,而且可提供有关被审计单位及其环境的信息。审计师应当实施的观察和检查程序包括()。

A.将预期的结果与被审计单位记录的金额,依据金额计算的比率、趋势进行比较

B.检查文件、记录和内部控制手册,阅读由管理层和治理层编制的报告

C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程,实施穿行测试

D.实地查看被审计单位的生产经营场所和设备

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