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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

审计抽样通常在()中采用。

A.实地观察

B.分析性复核

C.应收账款函证

D.询问被审计单位管理当局

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C、应收账款函证

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第1题
注册会计师可实施的符合性测试程序包括()。

A.检查交易和事项的凭证

B.实施大规模的抽样测试

C.重新执行相关的内部控制程序

D.实地观察未留下审计轨迹的内部控制的运行情况

E.以上都是

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第2题
实务中好用的审计方法包括()。

A.实地勘察

B.延伸审计

C.利用互联网查询

D.利用其他检查、审计工作成果

E.抽样与推断

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第3题
如果显示控制有效运行的特征留下了书面证据,即控制的运行留下了轨迹,审计人员通常在控制测试中( )运用审计抽样方法。

A.可以

B.不可以

C.有时可以

D.以上均不正确

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第4题
审计程序中,观察和检查具体包括哪些方法()

A.观察经营活动

B.检查文件

C.阅读各类报告

D.实地观察经营场所、设备

E.追踪交易在财务系统中的处理过程

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第5题
审计师应对由舞弊导致的认定层次的重大错报风险的基本思路,在于通过适当调整或改变拟实施审计程序的性质、时间和范围,提高审计程序的效果和审计证据的说服力。下列做法中,属于审计师对审计程序性质的有意调整的有()。

A.原先只准备针对某项实物的账面记录实施程序,现在更加重视实地观察和检查

B.原先仅对期末发生的某类交易实施测试,现在决定增加对所审计期间的期初发生的该类交易进行测试

C.原先主要检查凭证记录,现在决定实施函证

D.原先对某财务指标采用各年度汇总数据的趋势分析,现在决定增加各月份数据的趋势分析

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第6题
为证实会计记录中所列的固定资产是否存在,了解其目前的使用状况,审计人员应当实施()程序。

A.对固定资产实地观察

B.以固定资产明细分类账为起点,进行实地追查

C.检查固定资产的所有权归属

D.以实地为起点,追查固定的明细分类账

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第7题
下列有关审计抽样的说法中,正确的是()

A.审计抽样可以用来检查被审计项目总体的完整性

B.审计抽样不利于提高审计效率

C.审计抽样是指挑选一定数量样本进行测试,并根据测试结果推断总体特征的一种审计方法

D.审计抽样通常应用于询问、观察和分析

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第8题
下列审计程序中,通常不能为定期存款的存在认定提供可靠的审计证据的是()。

A.函证定期存款的相关信息

B.实地观察被审计单位登录网银系统查询定期存款信息

C.对于已质押的定期存款,检查定期存单复印件

D.对于在资产负债表日后已到期的定期存款,核对兑付凭证

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第9题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()。

A.实地观察仓库验收原材料的情况

B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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第10题
在劳动现场对员工的劳动轮班时间利用情况按时间消耗的顺序进行实地观察、逐项记录的方法是()。

A.专人劳动日写实

B.工时抽样

C.劳动日写实

D.自我劳动日写实

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第11题
收集审计证据的途径很多,常见的有()。

A.实地监盘

B.观察

C.询问

D.检查

E.分析程序

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