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严禁内部员工代客户保管印鉴卡片(客户联)、印章及代理客户办理预留印鉴的变更等业务()

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第1题
严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证,违规代客户保管身份证件、现金、存单(折)、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。()
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第2题
取款凭证不经客户本人亲笔签字确认,由银行经办人员代客户签字,借机多支少付,侵占客户资金的最佳防控措施是()

A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。

B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。

C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。

D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。

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第3题
以下不属于操作柜员应该避免的选项是()。

A.凭证屏幕要核对,万无一失再授权

B.客户物品不保管,本人业务不经办

C.印鉴卡片和印章,专人专用不能串

D.重要凭证保管好,切莫事先加盖章

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第4题
信用社工作人员利用工作之便,盗用客户印鉴卡片,私刻印章,或私自更换企业印鉴底卡,使用加盖假印鉴的借记凭证转账,侵占、挪用客户资金的风险防控要点有()

A.印鉴卡片管用分离

B.印鉴卡片严格交接手续

C.开户或更换印鉴时预留两套印鉴卡,一套交事后监督(会计主管)管理,便于监督核对。

D.引进印鉴核对智能技术,推行电子验印

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第5题
印鉴卡片管理不正确做法是()

A.管用分离及交接制度

B.使用和保管为同一人

C.已转入旧悬未取专用的印鉴卡片,应单独抽出、专夹保管

D.妥善保管开户单位预留的印鉴卡片

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第6题
以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是()。

A.企业应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准

B.非经正当审批,不得发出货物

C.企业在收到客户订购单后,编制一份预先编号的一式多联的销售单,分别用于批准赊销、审批发货、记录发货数量以及向客户开具发票等

D.对凭证预先进行编号,旨在防止销售以后遗漏向客户开具发票或登记入账,但是防止不了重复开具发票或重复记账

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第7题
对公账户开户,根据情况建立一式两份或三份印鉴卡片。对由开户行发起建立印鉴库并保管印鉴卡片的,存款人填写一式三份。()
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第8题
代保管证券业务是指证券公司代理客户保管有价证券的业务。公司代保管证券的业务需要单独设置表内科目核算。(

代保管证券业务是指证券公司代理客户保管有价证券的业务。公司代保管证券的业务需要单独设置表内科目核算。( )

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第9题
理财经理经主管同意可代客户保管银行存单/折/卡,为了吸收存款可代客户办理转账、购买理财产品等业务。()
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第10题
下列有关内部控制措施中,能够有效防范货币资金风险的有()。

A.建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离

B.建立货币资金授权制度和审核批准制度,并按规定的权限和程序办理货币资金支付业务,严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务

C.建立货币资金监督检查制度,定期和不定期进行货币资金清查和对账,确保货币资金账实相符

D.加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章

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第11题
严禁违规代客户办理各类账户的()等业务。

A.开立

B.变更

C.撤消

D.冻结

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