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[单选题]

集团公司内审部负责制定财务审计中长期审计规划、年度审计计划,组织实施集团公司开展的财务审计项目,指导所属单位开展()工作。

A.业务拓展

B.员工审计

C.店面审计

D.财务审计

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人

A.主要负责人

B.财务负责人

C.内审机构负责人

D.业务部门负责人

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第2题
省公司内审部要加强审计管理,各级业务稽核部门要加强稽核管理,必须定期开展专项审计、专项稽核,通报审计和业务稽核发现的问题。()
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第3题
基于大数据、区块链等各种IT能力,与集团内审部联合打造智能审计云中枢系统,构建全集团风险监控体系。()
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第4题
保证内审工作的独立,以下关于内控保障独立性,说法正确的是()

A.内控是高质量财务工作与审计工作的基础

B.审计工作底稿,要采取分级复核,降低审计风险

C.给予审计部门足够的经费,保证其顺利开展工作

D.要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督

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第5题
县联社(统一法人)和银行要专设(),负责贷款分类结果的认定工作。

A.信贷管理部门

B.不良贷款清收部门

C.风险管理委员会和风险管理部门

D.审计委员会和内审部门

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第6题
为保障内部审计职能的有效履行,各单位应当定期或按照要求向内审部提供公司经营和管理信息,主要包括()

A.定期或按照要求向内审部提供业务经营计划

B.召开有关经营管理方面的重要会议,应通知内审部

C.各单位机构设置及变动情况、人事任免通知应抄送内审部

D.各单位收到的各类重要经营管理文件应分送内审部阅知

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第7题
资料:图1—3—1是××有限责任公司的会计机构组织架构图。该公司是一家中等规模的食品制造公司。公司设
有财会部,财会部设有财务、会计和审计等三个职能科室。财务科设出纳和筹资两个岗位,会计科设制单、记账、编表三个岗位,审计科设审核和预算两个岗位。财会部经理直接对董事长负责。

1要求:请分析该公司会计机构的设置存在哪些问题?你认为应如何设置会计工作岗位?

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第8题
哪些部门对具体发案业务已做过专项检查或审计,应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的,应当追究有关人员责任?()

A.业务条线管理部门

B.合规管理部门

C.内审稽核部门

D.其他负有检查职责的部门

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第9题
设立财务公司的可行性研究报告,其内容包括( )。

A.集团生产经营状况

B.现金流量分析

C.在同行业中所处的地位以及中长期发展规划

D.设立财务公司的目的及作用

E.经会计师事务所审计的企业集团或集团母公司最近3年的合并资产负债表及利润表

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第10题
某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有()。

A.集团公司内部审计部门负责人应担任审计委员会主席

B.审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告

C.审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责

D.审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责

E.负责内部审计与外部审计之间的沟通协调

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第11题
《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位()对本单位提供材料的真实性完整性负责

A.财务负责人

B.负责人

C.分管领导

D.内部审计机构负责人

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