题目内容
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[单选题]
集团公司内审部负责制定财务审计中长期审计规划、年度审计计划,组织实施集团公司开展的财务审计项目,指导所属单位开展()工作。
A.业务拓展
B.员工审计
C.店面审计
D.财务审计
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A.业务拓展
B.员工审计
C.店面审计
D.财务审计
A.内控是高质量财务工作与审计工作的基础
B.审计工作底稿,要采取分级复核,降低审计风险
C.给予审计部门足够的经费,保证其顺利开展工作
D.要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督
A.定期或按照要求向内审部提供业务经营计划
B.召开有关经营管理方面的重要会议,应通知内审部
C.各单位机构设置及变动情况、人事任免通知应抄送内审部
D.各单位收到的各类重要经营管理文件应分送内审部阅知
1要求:请分析该公司会计机构的设置存在哪些问题?你认为应如何设置会计工作岗位?
A.业务条线管理部门
B.合规管理部门
C.内审稽核部门
D.其他负有检查职责的部门
A.集团生产经营状况
B.现金流量分析
C.在同行业中所处的地位以及中长期发展规划
D.设立财务公司的目的及作用
E.经会计师事务所审计的企业集团或集团母公司最近3年的合并资产负债表及利润表
A.集团公司内部审计部门负责人应担任审计委员会主席
B.审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告
C.审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责
D.审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责
E.负责内部审计与外部审计之间的沟通协调