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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

的主要工作是制定和监督执行风险控制政策,根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估,并提出

风险控制建议。

A.投资决策委员会

B.风险控制委员会

C.投资部

D.研究部

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第1题
()是非常设议事机构,一般由副总经理、监察稽核部经理及其他相关人员组成。其主要工作是
制定和监督执行风险控制政策,根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估,并提出风险控制建议。

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第2题
是非常设议事机构,一般由副总经理、监察稽核部经理及其他相关人员组成。其主要工作是制定和监
督执行风险控制政策,根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估,并提出风险控制建议。

A.投资决策委员会

B.风险控制委员会

C.市场营销部门

D.基金运营部门

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第3题
制定和监督执行风险控制政策的机构是()。

A.投资决策委员会

B.风险控制委员会

C.监察稽核部

D.风险管理部

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第4题
一般情况下,基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是()。A.投资决策委员会B.风险控

一般情况下,基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是()。

A.投资决策委员会

B.风险控制委员会

C.董事会

D.基金持有人大会

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第5题
通常,基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是()。

A.投资决策委员会

B.风险控制委员会

C.董事会

D.基金份额持有人大会

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第6题
一般情况下,基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是()。 A.投资决策委员会 B.风
险控制委员会 C.董事会 D.基金持有人大会

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第7题
风险控制委员制定和监督执行风险控制政策,根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估,并提出风险
控制建议。()

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第8题
风险控制委员会制定和监督执行风险控制政策,根据市场变化对基金的投资组合进行风险评
估,并提出风险控制建议。()

A.正确

B.错误

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第9题
风险控制委员会的主要职责是()。

A.制定风险控制政策

B.监督执行风险控制政策

C.对基金的投资组合进行风险评估,提出风险控制意见

D.对既定风险所造成的损失,提出有关补偿的参考方案

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第10题
甲集团公司是上海证券交易所挂牌的上市公司,从2009年7月1日起执行财政部等五部委联合发布的《企业
内部控制基本规范》。2010年3月中兴会计师事务所在对甲集团公司内部控制制度有效性进行评价时发现如下情况: 1.集团公司对内部控制十分重视,制定了集团公司内部控制的总体目标,要求通过实施内部控制,合理保证企业经营管理合法合规,不要出现有意违反法律法规谋求不正当利益的现象;绝对保证资产安全和生产安全,不能出现任何安全事故;合理保证财务报告及相关信息真实完整,不能有意提供虚假信息,误导投资者和其他会计信息使用者;努力提高经营效率和效果,以最小的投入达到最大的产出效果,实现经济效益和社会效益的同步增长;最终保证实现企业发展战略。 2.要做好内部控制,至少应考虑五个基本要素,即内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查,尤其是内部环境,在内部控制中起基础性的作用。为此,甲集团公司本部按公司法的要求设立了股东大会、董事会、监事会和经理层,完善公司治理结构,作为上市公司还设置了独立董事;为了更快捷地反馈内部控制信息,在财务部中设置了内部审计委员会,由财务部经理亲自兼任委员会主任;在制定企业财务制度、人力资源政策、生产管理制度等过程中,为了将内部控制措施落实到企业生产经营的各个环节,内部审计人员参与了制度的制定、评价。甲集团公司在人力资源政策上,要求招聘员工时严格把关,使每个岗位的员工都具有良好的职业操守和专业胜任能力。为了突出重点,对专业技术骨干进行强化脱产培训,对一般员工主要是在工作中学习,没必要参加脱产培训班。为了高效率的工作,严格禁止轮岗,使员工对本岗位熟练程度越来越高。 3.A公司为甲集团公司的全资子公司,主要从事化工机械设备的生产和销售。非常注重经营风险和财务风险的控制。比如,为了将经营风险控制到最低程度,A公司规定对所有的客户一律实行现款交易,不得赊销,宁愿放弃业务也不要冒坏账的风险;对于开发新产品,要慎之又慎,因为自行开发新产品风险太大,原则上不要自行开发新产品,而采用引进产品的策略,关注国内外的成熟产品,被实践证明有生命力的,就引进生产。为了控制财务风险,除经营中形成应付账款、应付职工薪酬、应交税费等负债外,原则上不进行外部融资,尽量不分配现金股利,充分利用自有资金,减低筹资成本,规避筹资风险。严格规定不能为其他任何单位进行债务担保,避免不必要的损失。 4.B公司为甲企业集团的一个非全资控股子公司,主要从事运输劳务。在运输劳务的收费上,为了提高运营效率,要求货运司机在提供运输劳务的同时,随身携带运输发票,现结账现开票,次日上午出车前将已经收到的营业款缴回财务部。为了及时沟通运营中存在的问题,内部审计部门在发现各部门存在的问题后,应将发现的问题与该部门经理进行沟通,以便及时解决,不要直接向审计委员会、董事会报告。要求:从内部控制的理论和原则出发,指出甲集团公司内部控制制度中存在的不当之处,并简要说明理由。

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第11题
项目范围管理工作过程包括制定项目章程,制定项目管理计划,指导和管理项目的执行、监督和控制项
目工作,实施整体变更控制,项目收尾等6个方面。()

参考答案:错误

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